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某某集团(中国)有限公司质量手册推荐
XX集团(中国)有限公司
质量手册
文件编号: CT-QP-01
版 本: 01
页 数: 30
生效日期: 2012-07-01
制订:XXX 审核: XXX 批准:
修
改
栏
序号
章节号
内容说明
修改人
审查
批准
修改日期
XXX集团(中国)有限公司
质量手册控制页
文件编号
CT-QP-001
版次
01
页码
1/30
修
改
栏
章节号
内容说明
修改人
审查
批准
修改
日期
XXX集团(中国)有限公司
批准命令
文件编号
CT-QP-001
版本
01
页数
2/30
本公司是依据ISO9001:2008质量管理体系要求,编制《质量手册》第一版现予以批准颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导我厂建立并实施质量管理体系的纲领与行动准则,全厂全体员工必须遵照执行。
批准:
日期:
XX集团(中国)有限公司
任命书
文件编号
CT-QP-001
版本
01
页数
3/30
卓俊集团(中国)有限公司
管理者代表任命书
兹任命:
我厂ISO专员 为管理者代表,为确保管理者代表履行以下职责:
1、对我厂的质量管理体系负责,确保按照ISO9001:2008版标准建立、实施并保持。
2、定期向总经理汇报质量体系的运行情况和任何改进的需求。
3、在厂内促进顾客要求意识的形成。
4、就质量管理体系有关事宜代表本厂与外部各方的联络工作。
特授予管理者代表以下权限:
1、审查质量管理的组织结构方案,报总经理核准。
2、审查工厂质量职责的分配方案,报总经理核准。
3、拟定并审查工厂的质量手册,报总经理核准。
4、审查工厂的程序文件,报总经理核准。
5、确保工厂的质量体系与ISO9001:2008标准的符合性,组织各部门主管审查质量体系与质量方针的符合性。
6、主持内部质量审核,制定内审计划并审核内审报告。
7、抽查各专业报表、报告、参与各种质量会议。
8、接受第二三方的认证计划,并负责认证机构的联络工作。
9、接受顾客的评审,并负责收集、提供有关资料。
核准:
年 月 日
XX集团(中国)有限公司
对照表
文件编号
CT-QP-001
版本
01
页数
4/30
一、二级文件一览表
序号
文件编号
文件名称
编写人或部门
备注
1
质量手册
CT-QM-001
管理者代表
文件控制程序
CT-QM-001
文控中心
2
记录控制程序
CT-QM-002
文控中心
3
培训控制程序
CT-QM-003
人事部
4
采购控制程序
CT-QM-004
采购部
5
设备保养管理程序
CT-QM-005
总条部
6
标识和可追溯性控制程序
CT-QM-006
品质部
7
新产品试产控制程序
CT-QM-007
工程部
8
样品管理程序
CT-QM-008
工程部
9
工程变更管理程序
CT-QM-009
工程部
10
模具管理程序
CT-QM-010
工程部
11
客户样品承认管理程序
CT-QM-011
工程部
12
仓库管理程序
CT-QM-012
物控部
13
生产过程控制程序
CT-QM-013
物控部
14
检验/测量和试验设备控制程序
CT-QM-014
品质部
15
产品防护程序
CT-QM-015
物控部
16
来料检验程序
CT-QM-016
品质部
17
过程的监视、测量和统计控制程序
CT-QM-017
品质部
18
不合格控制程序
CT-QM-018
品质部
19
过程和成品检验,试验控制程序
CT-QM-019
品质部
20
纠正和预防措施控制程序
CT-QM-020
管理者代表
21
质量记录管理程序
CT-QM-021
品质部
22
业务系统(订单规格)控制程序
CT-QM-022
业务部
23
条码扫描检验程序
CT-QM-023
品质部
24
内部审核控制程序
CT-QM-024
文控中心
25
化学品管理程序
CT-QM-025
物控部
26
27
28
29
XX集团(中国)有限公司
质量手册说明书
文件编号
CT-QP-001
版本
01
页数
5/30
一、手册内容:
本手册根据ISO9001:2008《质量管理体系-要求》和本厂的实际情况相结合编制而成,包括:
A、本厂质量管理体系范围,因公司是依据客户提供的样品或图纸进行生产,不涉及产品的设计与开发,故删除7.3设计与开发,所有生产工序由本公
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