出售资产审计报告-山东宏创铝业控股股份有限公司.PDF

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出售资产审计报告-山东宏创铝业控股股份有限公司

博兴县瑞丰铝板有限公司 出售资产审计报告 大信专审字[2015]第3-00103 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话Telephone : +86 (10 北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax: +86 (10 学院国际大厦 15 层 1 Zhichun Road,Haidian Dis 网址Internet: 邮编100083 Beijing,China,100083 审 计 报 告 大信专审字[2015]第3-00103 号 博兴县瑞丰铝板有限公司: 我们审计了后附的博兴县瑞丰铝板有限公司(以下简称“贵公司”)拟出售铝板带资产 明细表,包括拟出售资明细表及其附注。 一、 管理层的责任 按照《企业会计准则》及本附注二所披露的编制基础编制和公允列报拟出售资产明细表, 并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使拟出售资产明细表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报是贵公司管理层的责任。 一、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对贵公司拟出售资产明细表发表审计意见。我们 按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵 守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对这些报表是否不存在重大错报获 取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关拟出售资产明细表和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的拟出售资产明细表重大错 报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与该等报表编制相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价拟出售资产明细表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 - 1 - 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话Telephone : +86 (10 北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax: +86 (10 学院国际大厦 15 层 1 Zhichun Road,Haidian Dis 网址Internet: 邮编100083 Beijing,China,100083 三、审计意见 我们认为,贵公司拟出售资产明细表在所有重大方面按照企业会计准则及报告附注二披 露的编制基础编制,公允反映了贵公司拟出售资产在2014 年12 月31 日的情况。 四、其他说明事项 本报告仅供贵公司本次重大资产重组使用,不得用于其他目的。因使用不当造成的后果, 与执行本审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中 国 ·北 京 中国注册会计师: 二○一五年六月十九日 - 2 - 博兴县瑞丰铝板有限公司 出售资产明细表附注

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