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汽车饰件企业管理之CIPD-25质量体系与过程审核程序
文件编号:CIPD-25
过程名称 内部审核
实施日期:
页码:1 / 6
程序文件 质量体系与过程审核程序
版本:A
1.目的和范围
1.1 本程序对内部(质量体系、过程质量和产品质量)审核活动进行了规定,以确保质量体系持
续有效地运行,产品质量满足要求,过程受控且有能力,保证认证产品的一致性。
1.2 本程序适用于本公司的内部质量审核。
2.术语
审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独
立的并形成文件的过程。
内部质量审核:对所有属于质量体系的有关要素、有关方面及有关部分必须定期进行内部检查。
第二方审核:顾客对公司进行的质量体系、过程质量和产品质量的审核。
第三方审核:由客户委托的审核单位或认证公司对本公司进行的审核。
体系审核:对所有质量要求都进行审核,以此提供客观证据来证明减少、消除及预防缺陷的必要
性。
过程审核:用于检查产品是否符合质量要求,过程是否受控和有能力以及认证产品是否
保持一致。
3.职责
3.1 管理者代表负责审核组长和审核员的选择,并规定其职责和审核计划的批准。
3.2 质量部负责质量审核(质量体系、过程质量)工作的管理、审核计划的编制和组织实施、纠
正措施的跟踪验证。
3.3 相关部门负责:配合审核组做好审核的工作,并配合开展不合格项的整改工作。
3.4 有不合格项的责任部门负责制定纠正和预防措施,并组织实施。
4.流程
4.1流程图示
见下页
※※非经CIAI 许可 不可翻印 / Copyright is reserved by CIAI ※※
文件编号:CIPD-25
过程名称 内部审核
实施日期:
页码:2 / 6
程序文件 质量体系与过程审核程序
版本:A
输入/ 自 流程/职责 输出/至
4.2.3
内外部审核结果/质量部
拟审核过程、区域的状况/质量部 编制年度审核计划 质量部
N
是否批准 管理者代表
Y
体系年度审核计划/各部门
下发年度审核计划 质量部 过程年度审核计划/各部门
4.2.4
审核计划/质量部 编制审核实施计划 审核组长
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