汽车饰件企业管理之CIPD-25质量体系与过程审核程序.pdfVIP

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汽车饰件企业管理之CIPD-25质量体系与过程审核程序

文件编号:CIPD-25 过程名称 内部审核 实施日期: 页码:1 / 6 程序文件 质量体系与过程审核程序 版本:A 1.目的和范围 1.1 本程序对内部(质量体系、过程质量和产品质量)审核活动进行了规定,以确保质量体系持 续有效地运行,产品质量满足要求,过程受控且有能力,保证认证产品的一致性。 1.2 本程序适用于本公司的内部质量审核。 2.术语 审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独 立的并形成文件的过程。 内部质量审核:对所有属于质量体系的有关要素、有关方面及有关部分必须定期进行内部检查。 第二方审核:顾客对公司进行的质量体系、过程质量和产品质量的审核。 第三方审核:由客户委托的审核单位或认证公司对本公司进行的审核。 体系审核:对所有质量要求都进行审核,以此提供客观证据来证明减少、消除及预防缺陷的必要 性。 过程审核:用于检查产品是否符合质量要求,过程是否受控和有能力以及认证产品是否 保持一致。 3.职责 3.1 管理者代表负责审核组长和审核员的选择,并规定其职责和审核计划的批准。 3.2 质量部负责质量审核(质量体系、过程质量)工作的管理、审核计划的编制和组织实施、纠 正措施的跟踪验证。 3.3 相关部门负责:配合审核组做好审核的工作,并配合开展不合格项的整改工作。 3.4 有不合格项的责任部门负责制定纠正和预防措施,并组织实施。 4.流程 4.1流程图示 见下页 ※※非经CIAI 许可 不可翻印 / Copyright is reserved by CIAI ※※ 文件编号:CIPD-25 过程名称 内部审核 实施日期: 页码:2 / 6 程序文件 质量体系与过程审核程序 版本:A 输入/ 自 流程/职责 输出/至 4.2.3 内外部审核结果/质量部 拟审核过程、区域的状况/质量部 编制年度审核计划 质量部 N 是否批准 管理者代表 Y 体系年度审核计划/各部门 下发年度审核计划 质量部 过程年度审核计划/各部门 4.2.4 审核计划/质量部 编制审核实施计划 审核组长

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