唐人神集团股份有限公司2017年年度内部控制评价报告.PDFVIP

  • 5
  • 0
  • 约7.81千字
  • 约 7页
  • 2018-06-01 发布于天津
  • 举报

唐人神集团股份有限公司2017年年度内部控制评价报告.PDF

唐人神集团股份有限公司2017年年度内部控制评价报告.PDF

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2018-058 唐人神集团股份有限公司 2017 年年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称“企业内部控制规范体系”),结合唐人神集团股份有限公司(以下简 称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司2017年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有 效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档