物业品质管理手册-质量记录精选.docVIP

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物业品质管理手册-质量记录精选

受控文件未经批准不得复制 生效日期:2008年5月1日 年度内部审核计划 编号:LHWY/QP/8.2.2-01-F1       版本:A/0         序号: 序号 受审部门 审核组长 内 审 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备注 1、内部质量审核计划“▲” 2、审核计划时间或内容如有变化时,请在以下栏内注明。 编 制:                 审 批: 内部审核检查表 编号:LHWY/QP/8.2.2-01-F2                版本:A/0                 序号: 受审部门 审核时间 审核员 审核组长 检查表编号 体系文件条款 检 查 内 容 检 查 方 法 检查情况记录 检查结论 受审核部门陪同人员确认: 不合格报告 编号:LHWY/QP/8.2.2-01-F3      版本:A/0          序号: 受审核部门 审核时间 审核员/检查人 类别: □ 内部审核 □ 检 查 □ 其 他 不 合 格 事实描述 不符合文件名: 条款: 不合格类型: □ 严重不合格; □ 一般不合格 □ 轻微不合格 审核员(检查人)签名 日 期 年 月 日 责任部门经理(责任人)签名 日 期 年 月 日 责任部门须在四个工作日内向审核组长或检查人提交纠正措施 拟采取的纠正措施 责任部门经理 (责任人)签名 日 期 年  月  日 审核员/审核组长 (检查人) 认可签字 纠正 日期 □1周  □2周  □3周 □1月  □2月  □3月 审核员(检查人)或 组长验证情况 年  月  日   总经理/管理者代表 年  月  日   备 注 内部审核报告 编号:LHWY/QP/8.2.2-01-F4      版本:A/0           序号: 审核目的 审核范围 审核依据 审核人员 审核日期 审核情况综述: 审核组长:                管理者代表: 观察项报告 编号:LHWY/QP/8.2.2-01-F5     版本:A/0           序号: 被审核部门 审核时间 审核编号 序  号 观察项描述 纠正措施 纠正措施验  证 审核员:                  审核组长: 纠正措施报告 编号:LHWY/QP/8.5.2-01-F1     版本:A/0            序号: 部 门 提出人 提出时间 不合格描述及原因 不合格描述: 原因分析: 拟定人:    日期:      纠正措施计划 拟定人:     日期:      执行责任人 日期: 措施期限 年 月 日前完成 责任部门经理(主管) 日期: 管理者代表    日期: 纠正措施实施情况: 责任部门经理:     日期:      品质督导部验证 验 证 人 验证日期 预防措施报告 编号:LHWY/QP/8.5.3-01-F1     版本:A/0           序号: 部 门 提出人 提出时间 潜在不合格描述及原因 潜在不合格描述: 原因分析: 拟定人:    日期: 预防措施 拟定人:    日期: 责任部门经理(主管) 签认日期 执行责任人 措施期限 年   月  日前完成 品质督导部验证 验 证 人 验证日期 管理者代表批阅 日  期 管理评审计划 编号:LHWY/QP/5.6-01-F1       版本:A/0         序号: 评审时间 评审地点 评审准则 一、评审目的: 二、评审范围: 三、参加人员: 列席人员: 四、评审日程事项安排: 时间 主持人(报告人) 评审内容 编制:          审核:          批准: 管理评审报告 编号:LHWY/QP/5.6-01-F2       版本:A/0          序号: 评审时间 评审地点 批准 审核 编制 评审性质 参加人员 评审目的 评审内容: 文件编制审批表 编号:LHWY/QP/4.2.3-01-F1     版本:A/0          序号: 文件名称 文件编号 文件页数 版本号 编制原因: 编制内容: 权限 编制人 审核人 审批人 意见 日期 附件 草稿:(    )页     打印稿:(    )页 文件更改申请表 编号:LHWY/QP/4.2.3-01-F2      版本:A/0          序号: 文件编号 文件名称 文件页数 更改页数序号 版 本 更改原因: 更改内容:

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