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- 2018-05-18 发布于河南
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我国上市公司自愿内部控制鉴证动机探析—以万科集团为例
我国上市公司自愿内部控制鉴证动机探析
——以万科集团为例
徐 婧
(安徽商贸职业技术学院 会计系, 安徽 芜湖 241000)
摘要:随着国内外一系列公司财务舞弊事件的发生,已有不少投资者开始关注被投资公司内部控制的情况,并逐渐认识到内部控制是影响会计信息可靠性的重要因素,上市公司的经营者和管理者也同样注意到,仅仅披露财务报表而不顾报表数据真实性的做法是不能给投资者提供更加具有说服力的信息的,因而越来越多的上市公司出于种种原因和目的自愿披露内部控制鉴证报告来满足各方使用者需要,促进公司资金的引入与融通。
关键词: 自愿性;内部控制鉴证;尽职调查;案例研究
一、引言
2002年的安然事件引起了全球对会计信息失真问题的普遍关注。上市公司提供的虚假财务报告不仅挫伤了广大投资者的积极性,更使投资者对财务报告失去信任,影响上市公司筹资。而纵观上市公司财务报告信息失真的原因,其中很重要的一个是上市公司内部控制的意识不强和制度的不健全,很多上市公司觉得内部信息外泄不利于避税,可能会降低公司在同行业的竞争力,带来法律纠纷等等。但近些年来,很多上市公司却开始转变态度,主动聘请会计师事务所进行内部控制鉴证审计,出具内部控制鉴证报告并公开披露,且自愿内部控制鉴证的上市公司队伍逐渐壮大,呈逐年递增的趋势,其中原因值得探究。
二、我国上市公司内部控制鉴证现状与动机分析
(一)我国上市公司内部控制鉴证现状
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