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- 2018-05-26 发布于河南
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医院年收支总预算编报模板
年收支预算编报简要说明
根据*年医院实际收入、支出情况,根据201*年职代会院长工作报告及医院实际发展情况,具体编报情况如下:
收入预算
根据201*年全院工作目标,201*年全院预算收入实现*.*亿元(包括财政补助收入),预计2013年收入增长比17%。
全院预计完成门急诊 55 万人次,在药占比控制在39%之内的基础上;随着预算收入上浮比例,控制门诊次均费用上浮5%左右,门诊人均费用180--220元,根据55万人次的门诊量,预计2013年门诊收入为10928万。
全院预计完成出院病人 3.3万人次,在严格控制病人医疗费用的基础上,预计出院者平均医药费用比上年上浮5%,保持在9000—9500之间,预计出院平均住院天数11天,住院收入31428.4万元。
二、支出预算
我院在收支预算基础上,按照部门资金编报情况,强化资金预算管理,在目前事业发展与资金供需有矛盾的情况下,正确处理好事业发展需要与医院财力可能之间的关系,统筹兼顾,有重点、有计划的合理安排支出项目;根据轻重缓急,采取择优、择重点排序的方法确定201*年各项费用支出:
1、人员经费
201*年医院总体目标为:确保医院业务收入的增长;确保职工个人收入的增长,职工个人收入与业务收入同步增长,根据201*年职工工资福利支出情况,201*年工资福利支出8405万元,人员经费总支出预计为11270万元。
2、卫生材料费
卫生材料为变动成本,随着业务收入的增长同步增长,预计201*年增长比例为17%,卫生材料费用支出9100万元,占业务收入的比例为21%-22%。
3、药品费
药品费为变动成本,随着业务收入的增长同步增长,预计201*年增长比例为17%,药品费用支出14292万元。
4、风险基金与折旧支出为1683万元
5、公用支出
伴随业务收入增长,公用支出中水电、邮电、取暖、交通、差旅、培训费、劳务费、业务费、广告费、维修费、材料费、物业管理费预计随之增长17%。
招待费严格按照新医院会计制度要求,按照医疗收入的比例进行控制和管理,招待费支出控制在120万元以内。
医疗赔偿为不可控费用,预计损失为240万元,尽量严格医疗程序和贯彻核心制度,降低医疗风险,降低赔偿费用。
利息费用预计在400万元左右,随着中心医院的进一步发展,基建项目和医疗项目的开展,贷款会有相应增长,预计利息费用在400万元左右。
在预算安排的指导思想上,坚持勤俭的方针,努力做到少花钱、多办事、办好事,节约支出,通过加强预算管理,优化资源配置,充分发挥资金使用效益。
**医院
201*年4月
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