- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
GMP自检管理标准
目录
GMP自检管理制度-------------------------------------------------------------DP-GZ-ZJ-001
自检程序------------------------------------------------DP-GZ-ZJ-002
投诉与不良反应自检内容----------------------------------DP-GZ-ZJ-003
产品销售和回收自检内容----------------------------------DP-GZ-ZJ-004
自检计划------------------------------------------------DP-GZ-ZJ-005
1.目的:制定GMP自检管理制度,确保自检工作顺利进行。
2.范围:适用于公司对人员、厂房、设备、文件、生产、质量控制、销售、用户投诉和产品收回的处理等项目的检验。
3.责任:自检小组。
4.内容
4.1成立由主管副总经理、各部门负责人组成的GMP自检小组,必要时可聘请外部有关专家。
4.2 GMP自检小组组长负责编制企业年度自检计划,并报请总经理批准;
年度自检计划内容包括:自检项目、自检时间、自检频次等;
自检频次视公司GMP执行情况而定,至少每年要全项检查一次。
4.3 检查组组长组织编写GMP自检细则,交总经理审核批准;
自检细则内容包括:检查部门、检查项目、评定标准。
4.4 经批准的GMP自检细则和自检具体日程安排于检查前一周下发给自检小组成员和受检查部门,作好检查准备。
4.5 召开检查小组会议,详细介绍自检日程安排,明确检查人员的任务分工,落实自检所需资源。
4.6 在部门检查时,部门主管首先向检查人员汇报本部门GMP实施情况和存在的问题,然后检查人员按照任务分工进行现场检查:
询问适当的问题、观察实施结果、检查执行情况、收集客观证据、作好自检记录。
4.7 对部门检查结束后,组长组织检查小组开会,根据自检结果找出差距和偏差,做出自检结论,并提出改进措施,规定责任人和完成日期。
4.8 GMP小组负责收集整理自检记录,并由组长写出自检报告,送总经理审阅,并通报公司各部门进行整改。
1.目的:制定本公司GMP自检程序,以保证本公司饮料生产、检验等各项工作在GMP的要求下进行。
2.范围:适用于本公司GMP系统自检。
3.责任:GMP自检小组。
4.内容
4.1自检小组设立:
本公司依据自检计划,由GMP小组设立自检小组,开展自检活动。
4.2 制定自检计划和方案:
当自检活动展开时,根据《自检计划》的方案,确定自检项目进行自检。
4.3自检报告:
4.3.1各自检项目完成后,自检小组依据自检中记录的数据、参数、现场笔录撰写自检报告。
4.3.2自检报告中应对有缺陷或不合格的项目提出限期整改要求,并在限期到来前跟踪复检整改结果,直至关闭不合格项。
4.3.3完成自检报告。
4.4 资料归档:
自检报告由公司综合办统一归档保存。
5.相关文件:
《自检计划》
1.目的:确定投诉与不良反应自检内容。
2.范围:适用于投诉与不良反应的自检工作。
3.责任:品控部、生产部、综合办。
4.内容
4.1 产品投诉与不良反应监察制度。
4.2 投诉与不良反应处理方法。
4.3 投诉与不良反应处理是否按程序进行。
4.4 投诉与不良反应调查处理方法。
4.5 留样检查记录报告及该产品批样检验记录情况。
4.6 与用户沟通、现场调研的记录。
4.7 投诉及不良反应样品的检查记录及报告。
4.8 组织生产、质量、技术部门评审提出处理意见。
4.9 重大质量问题及不良反应报告复印件。
1.目的:确定销售管理自检项目。
2.范围:适用于销售管理的自检工作。
3.责任:品控部、生产部、市场部。
4.内容
4.1 销售管理制度及执行情况抽检。
4.2 销售记录及相应账务票据。
4.3 销售合同评审。
4.4 市场反馈及顾客满意度调查开展情况及相关材料,采取改进措施及效果。
4.5 退货及收回产品的管理:
4.5.1 退货及收回产品的管理制度及处理程序。
4.5.2 质量管理部门检验报告及相应处置意见。
4.5.3 处置记录。
4.5.4 质量管理部门再检验报告。
4.6 产品在销售过程中防护措施。
4.7 售后服务管理及相应记录材料。
1.目的:制定本公司GMP自检计划,以保证本公司饮料生产、检验等各项工作在GMP的要求下进行。
2.范围:适用于本公司GMP系统自检。
3.责任:GMP自检小组。
4.内容
4.1 自检依据:
饮料GMP、饮料GMP检查验收评定标准。
4.2 自检日期安排:
4.2.1 首次自检:2008年5月23-2008年5月25日,以后每年8月—9月期间;
文档评论(0)