第七章项目财务管理解读.docVIP

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第七章项目财务管理解读

第七章 项目财务管理 目录 1项目财务预算管理 2会计档案管理办法 3备用金管理的若干规定 4关于差旅费开支标准的暂行规定 5财务总监管理办法 6资金集中管理办法 7关于业务招待费、办公费报销的规定 1项目财务预算管理 1.1总则 1.1.1财务预算是企业全面预算的一部分,它和其他预算联系在一起的,从宏观上控制、指导财务收支、实现其财务目标及经营成果的综合计划,既是决策的具体化,又是经营活动的依据。 1.1.2公司的财务预算是在审核、调整各项目及公司本部的财务预算的基础上汇总编制的,各项目在编制财务预算时,收入必须坚持按《企业会计制度》中有关收入的确认原则进行,支出要有计划,并遵循节约的原则,确保盈利,为此要求我们客观科学的编制财务预算,使一切经济活动均纳入预算范围内。 1.2财务预算包括内容 1.2.1公司及所属各项目的财务预算主要包括短期的现金收支预算和信贷预算,以及长期的资本支出预算和长期资金筹措预算。具体为:年度生产计划、财务计划主要指标表、资产负债预算表、损益预算表、现金流量年度预算、成本费用预算表、主要业务预算表、对外筹资投资预算表、固定资产购置预算、银行借款预算、经营开支预算及预算编报说明、执行预算的具体措施的文字说明和分析资料。 1.2.2现金预算的编制,要以以下各项预算为基础:销售预算、生产预算、直接材料预算、直接人工预算、间接费用(制造费用)预算、产品成本预算、管理费用预算、现金预算。 1.3编制财务预算的依据 1.3.1国家相关政策、法规等的规定; 1.3.2项目的生产计划; 1.3.3各职能部门根据生产经营计划编制劳资计划、物资供应计划、机械使用计划、管理费用计划等; 1.3.4根据标后预算编制的项目成本计划和年度、季度成本计划; 1.3.5贯彻节约的原则。 1.4财务预算编报程序 1.4.1各项目的财务预算应由各项目的财务部门负责汇总1.4.2编制表格的各职能部门协同合作,以确保项目财务预算顺利完成,各职能部门分工如下: LQHN-XMGL-B-07-01-附录01 序号 预算表 编制部门 公司 项目(单位) 1 预计资产负债表 财务*               财务*           2 预计损益表 财务*               财务*           3 预计现金流量表 财务*               财务*           4 成本费用预算表 财务*   人力资源部√           财务*     劳人√     5 主营业务预算表 财务√       成本合同部*         合约部*         6 对外筹资及投资预算表 财务*               财务*           7 重大固定资产支出预算表             生产管理部* 技术质量部√             8 主要指标表 财务*               财务*           9 新签合同额预算表   市场开发部*                         10 各类债权回收预算表 财务*       成本合同部√       财务* 合约部√         11 营业(销售)收入预算表         成本合同部√   生产管理部*     合约部*         12 主营业务(生产)成本预算表 财务√       成本合同部*   生产管理部√   财务√ 合约部*         13 直接人工费预算表     人力资源部*   成本合同部√   生产管理部√     合约部√   劳人*   生产部√ 14 直接材料费预算表         成本合同部* 统供部√       合约部*     材料部门√   15 机械使用费预算表         成本合同部*   生产管理部√     合约部*     机械物资部√ 生产部√ 16 分包工程(委托加工)预算表         成本合同部*         合约部*         17 其他直接费预算表         成本合同部*         合约部*         18 间接费用预算表 财务√     综合事务部√ 成本合同部*       财务√ 合约部* 经理办√       19 销售费用预算表         成本合同部*         合约部*         20 其他业务利润预测表 财务*               财务*           21 其他业务收入预算表 财务*               财务*           22 其他业务支出预算表 财务*               财务*        

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