18管理评审控制程序.docVIP

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  • 2018-06-22 发布于上海
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管理评审控制程序 文件编号: QP-18 文件版本: B/0 生效日期:2017年01月10日 页 次: 共 4 页 编 制 审 核 批 准 余应宗 余应宗 陈赛焰 1. 目的:对公司质量管理体系进行评审,确保其持续的适宜性,充分性和有效性,同时评价质量管理体系包括质量方针、目标改进的机会和变更的需要。 2. 范围:适用于对公司质量管理体系的评审。 3. 职责 3.1总经理负责决策和主持管理评审,批准管理评审报告; 3.2 a. 管理者代表负责评审计划的拟定及评审结果的追踪验证,编写管理评审报告; b. 报告质量管理体系运行情况,提出改进建议; 3.3各相关部门负责准备、提供相关评审资料,并实施评审中的要求事项提交各部门运作的过程业绩和改进机会。 4. 定义(无) 5. 程序 5.1管理评审计划: 5.1.1每年至少进行一次管理评审(间隔不超过12个月),可结合内部质量审核后的结果进行(一般在内审结束后一个月内),也可根据需要临时安排。 5.1.2管理者代表于每次管理评审前两周拟定《管理评审计划》报总经理审核批准后通知参加评审的人员准备相关资料。评审计划内容包括以下几点: a. 评审目的; b. 参加评审的部门(人员); c. 评审内容; d. 评审准备工作要求; e. 评审时

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