乡镇财政局年度的工作总结暨工作打算.docxVIP

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乡镇财政局年度的工作总结暨工作打算

乡镇财政局年度工作总结暨工作打算   一、XX年工作总结   XX年,县财政局在县委、县政府的坚强领导下,在上级财政部门的指导下,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中会和习近平系列重要讲话精神,紧密结合全县开展的“三严三实”专题教育活动,积极组织收入,优化支出结构,深化财政体制改革,积极应对严峻复杂的经济形势,及时分析各种收入问题,强化日常监管,提高资金使用效益,促进民生持续改善,全力做好新常态下的财政各项工作,有力地促进了全县经济发展和社会稳定。   (一)收入情况   XX年,公共财政预算收入完成123947万元,同口径(剔除去年同期国有资本经营收入114600万元),比上年增长%,增收6686万元。分部门完成情况:国税部门完成 10382万元,同比下降%,减收3425万元;地税部门完成43720万元,同比下降%,减收15020万元(资源税上划省级7967万元);财政部门完成69845万元(含XX年采煤沉陷区治理搬迁安置中央补助15883万元),同口径(去年同期含国有资本经营收入114600万元)比上年增长%,增收25131万元(我县深入开展税费清缴专项行动,共清缴税费39872万元)。   (二)支出情况。   XX年,全县一般预算支出269664万元,同比下降 %,减支15570万元。   另外,通过向上级(分三批)申请新增地方政府债券亿元,主要是用于漳河新区和美苑廉租房、公租房工程欠款1450万元,归还校安工程贷款836万元,浊漳河县西南干流崔家庄至北底段河道综合治理2200万元,文化教育园区万元、东关河治理等1500万元、绿泽园公司等工程款1186万元、城际快速路、富南大道、XX年零星工程等万元、承建相关道路工程款10000万元、县医院中医院综合病房楼建设工程款万元、各乡镇(富阳园区)建设工程款等万元,有效化解了政府存量债务,维护了社会稳定。   XX年,严格按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,除保障全县财政供养人员工资和机关正常运转外,主要用于社会保障、医疗卫生、教育、文化体育与传媒、住房保障等方面的支出。①保障了机关事业单位工作人员工资足额发放。除保证机关事业单位人员工资足额发放外,我县严格执行了上级关于提高机关事业单位津贴补贴要求,按时、按标准、按要求执行发放到位。②加大了“三农”投入力度。在我县财政支出压力空前巨大的情况下,严格程序保障农资综合补贴、良种补贴、农机购置补贴、取暖补贴等各项惠民补贴及时配套到位,全年投入三农支出39566万元,比上年增长%。③促进了教育科技文化事业发展。教育科技文化支出37288万元,比上年增长%。其中:教育支出 33274万元,文化支出3374万元,科技支出640万元。主要是拨付全县义务教育生均经费万元,高中阶段免学杂费及助学金万元,中等职业教育免学费等万元,农村寄宿生生活补助资金万元,资助学前幼儿万元,74所百人以下农村学校倾斜资金万元,XX年冬季农村学校取暖用煤补助资金万元等。④社会保障及医疗卫生资金全面落实到位。社会保障和就业支出 万元,其中:新农合资金5862万元、城镇职工医疗保险、生育保险万元、城镇居民医疗保险万元(标准为每人每年82元,参保人数为18888人)、基本公共卫生服务万元;城乡养老、机关事业养老、农村低保、城镇低保等累计支出万元等。医疗卫生支出16079万元,县财政对各级医疗机构基本药物零差率补助万元。城乡社区事务支出21467万元。   (三)抓管理、促改革。在管理上,彻底摒弃以往“只花钱不问效的惯性思维”,“牢固树立花钱必有效、无效必问责”的理念。在财政部综合绩效管理评价中,连续四年名列全国前200名,今年名列全国第28位,全省第一,获财政部奖励资金1000万元,市财政奖励50万元。   1.深化部门预算编制改革。①细化预算编制。年初,按照新《预算法》要求,制定了年初预算编制办法。通过“两上两下”,严格预算编制程序,同时将公用经费预算由往年的人头包干,细化到经济分类科目(比如办公费、差旅费、会议费、交通费等),单列“三公”经费预算,将项目预算由原切块预留的预算,逐个细化到具体项目(如农、林、水、绿化占地等方面)。②严格预算执行。今年我县在部门预算执行中,真正做到了没有预算就没有拨款。如有临时突发,确需追加预算的情况,在人大常委会批准后,调整预算再执行。在资金拨付上,由原来的由上到下改为由下到上(先由承办人、股长审核,分管局长把关后,局长最后签批)。③实行预算公开。在往年三公经费、预决算公开的基础上,今年将公用经费和项目预算全部在政府门户网站上进行了公开。2.全面推行预算绩效管理改革,在推行绩效管理方面,树立了“花钱必有效,无效必问责”的理财、用财新理念。聘请上海闻政咨询有限公司多名专家长期驻扎我县,对 177家预算单位

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