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- 2018-07-02 发布于福建
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浅谈企业内部审计独立性
浅谈企业内部审计独立性 【摘 要】本文主要对现代企业内部审计独立性的科学内涵及其基本标志做出比较系统而深透的论述,并就企业内部审计独立性的相关措施提出了个人的建议。 【关键词】企业内部审计;独立性;客观性 内部审计是企业形成了一定规模后,建立于组织内部的一种自我制约机制。作为现代企业科学管理重要内容之一的内部审计,能否有效地履行其职能,从而达到增加组织的价值和改善组织的运营之目的,主要取决于其审计活动的独立性。目前制约我国内部审计独立性的主要因素为法制因素、机构设置因素和人员配备因素等,要建立健全内部审计机制,充分发挥内部审计的监督职能和服务职能,完善企业自我约束机制,就必须重视和坚强企业内部审计的独立性。 一、内部审计独立性的科学内涵 独立性是内部审计的灵魂。“独立性”这个概念,是反映内部审计的本质特征,其内涵随着内部审计职能的拓展而丰富。主要体现在三个方面,即内部审计机构的独立性、控制审查过程的独立性、审计结论的独立性。我国的内部审计是在政府审计的推动下建立和发展起来的。近年来,随着内部审计的发展,内审工作的范围越来越广,从业务范围来看,已从过去的单纯的财务收支审计,向经济责任审计、经济效益审计、投资项目审计等领域拓展,从审计过程来看,从过去的事后审计,逐步向事前、事中审计延伸,随着业务范围的拓展和延伸,内部审计的独立性发挥着越来越重要的作用。在业务上接受
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