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- 2018-07-02 发布于福建
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建立健全行政事业单位内部会计控制措施分析
建立健全行政事业单位内部会计控制措施分析 摘要:本文主要总结我国行政事业单位内部会计控制存在的问题,并在此基础上对如何健全会计控制进行深入探讨,旨在对完善行政事业单位会计控制起到一定的借鉴作用。 关键词:事业单位 会计控制 一、前言 内部会计控制的目的在于确保组织单位的正常有效运行,确保财产的安全性与完整性,避免差错与舞弊行为发生,保证财务资料与信息的真实、完整与合法。建立健全行政单位内部会计控制已成为当前各单位减少资金运行风险、提高社会公益性经费投入效益的重要课题。 二、行政事业单位内部会计控制存在问题 (一)对会计控制建设的重视不够 行政事业单位会计控制意识薄弱,是影响会计控制实施的重要原因之一。部分单位负责人缺乏对内部会计控制基本知识的了解,对会计控制的重视不够,没有意识到会计控制的建设对事业单位长远发展的作用,或是仅仅把会计控制看作是上级对下级的监督管理。领导者的不重视直接影响行政事业单位会计控制活动的实施,使单位整体没有形成很好的内部控制意识。此外,行政事业单位与企业有所不同,其资金大多来源于国家财政拨款,虽然有一部分自收自支或差额拨款的事业单位存在经营性收入,但总体上来说,行政事业单位存在的主要目的是在于实现社会效益最大化,因此,对经济效益的忽视也是单位负责人对会计控制认识不足的重要原因。 (二)行政事业单位缺乏完善的内部控制制度
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