中国现行内部审计准则(全面).docxVIP

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  • 2018-09-02 发布于湖北
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中国现行内部审计准则(全面)

现行中国内部审计准则目录:(全面) 一、序言:1项 中国内部审计准则序言 二、基本准则:1项 内部审计基本准则 三、具体准则:27项 内部审计具体准则第1号——审计计划 内部审计具体准则第2号——审计通知书 内部审计具体准则第3号——审计证据 内部审计具体准则第4号——审计工作底稿 内部审计具体准则第5号——内部控制审计 内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告 内部审计具体准则第7号——审计报告 内部审计具体准则第8号——后续审计 内部审计具体准则第9号——内部审计督导 内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调 内部审计具体准则第11号——结果沟通 内部审计具体准则第12号——遵循性审计 内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量 内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务 内部审计具体准则第15号——分析性复核 内部审计具体准则第16号——风险管理审计 内部审计具体准则第17号――重要性与审计风险 内部审计具体准则第18号——审计抽样 内部审计具体准则第19号――内部审计质量控制 内部审计具体准则第20号——人际关系 内部审计具体准则第21号――内部审计的控制自我评估法 内部审计具体准则第22号――内部审计的独立性与客观性 内部审计具体准则第23号——内部审计机构与董事会或最高管理层的关系 内部审计具体准则第24号――内部审计机构的管理 内部审计具体

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