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- 2018-09-02 发布于湖北
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徐工机械:内部审计制度
徐工集团工程机械股份有限公司
内部审计制度
(2010 年 8 月修改)
第一章 总 则
第一条 为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价
值,根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本
规范》和中国内部审计协会《内部审计基本准则》等有关法规,结合公司实
际情况,制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部的一种独立客观的监督、
评价和咨询活动,旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统、规范的方
法审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进企业目
标的实现。
第三条 公司贯彻“依法审计、服务大局、围绕中心、求真务实”的方
针,坚持“全面审计、突出重点、强化内控、立足服务”的原则,在公司范
围内实现法制化、规范化、科学化审计。
第四条 公司至少应当关注涉及内部审计的下列风险:
(一)公司内部审计机构不健全,组织架构不科学、不合理,或职责分
工不清,可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。
(二
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