酒店物品申购、领用、出入库管理办法.docVIP

酒店物品申购、领用、出入库管理办法.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
酒店物品申购、领用、出入库管理办法.doc

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 XX发〔2014〕6号 XX发〔2014〕6号 物品申购、询价、验收及出入库管理办法 为规范酒店财务管理,实现严格、有序、规范的财务管理,现制定本办法。 一、物品申购管理办法 1、库存常规物资(计划内常用物资),由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量的情况填写“物品申购单”,及时向采购部提出请购。采购单审批程序:仓管员→财务总监→总经理→董事长审批→采购部购买 2、非库存常规物资(计划外物资),由使用部门根据实际需要,提出购买物品的名称、规格、型号、数量。填写“物品申购单”,部门经理签名,交仓管部审核仓库有无存货,报批同意后交采购部采购。审批程序:使用部门→仓管→财务总监→总经理→董事长审批→采购 3、《物品申购单》审批后,使用部门等如需变更物资规格必须及时通知仓管部变更《物品申购单》。 4、各部门需要申购的任何物品都应首先填写《物品申购单》,按照程序报批,《物品申购单》一式三联,部门留一联存根,采购员一联,计划财务部库管员一联。 5、申购单签批程序结束后,采购员根据采购明细进行采购或与相应供货商联系送货,采购人员应做到无申购单不采购,应急物品除外(应急物品包括:董事长、总经理临时安排采购的物品;酒店设施设备偶发的部件损坏问题急需的维修物品等),应急物品采购后需在第一时间由使用部门补签《物品申购单》。 6、酒店各部门所需物品、食材等均由采购员负责采购,使用部门无权自行采购,无权与供货商联系。 二、物品询价管理办法 (一)厨房原材料询价 1、厨房原材料(蔬菜、禽类、肉类、蛋类、食用油、干货调料等)价格浮动较为频繁的物品,需要每周进行一次询价。成立询价小组,小组成员包括厨房人员1名(行政总厨可不定期参加)、财务成本会计、餐饮部经理等。董事长、总经理可自行安排参与市场询价。 2、成本会计根据采购物品打印《询价表》,每周根据实际情况进行增减、调整。 3、询价可分为当地市场现场询价、同行业采购询价、网络询价等多种途径。 4、询价结束后,成本会计对酒店正常采购物品价格进行对比,差价幅度较大的要以书面形式报财务总监,财务总监、行政总厨与采购人员对接,了解价格差距原因。 5、市场询价后要将酒店现有物品采购价格与询问价格形成对比表,一式6份(董事长、总经理、财务总监、采购员、行政总厨各1份,公开张贴1份)。 (二)其他物品询价 1、每季度咨询客房一次性用品、维修材料价格,编制价目表,做到货比三家,优质优价,建立供应商家联系网。 2、采购部收到“物品申购单”要在当天对采购物品进行询价,询价比较后进行采购。 三、物品验收及出入库管理办法 1、采购物品到酒店时,须由仓库管理员凭借“物品申购单”进行验货,厨房原材料和部分必要物品须由使用部门责任人协助对质量、数量、价格进行把关验收。验收不合格的,仓管人员要及时通知采购部并填写“不合格物资登记表”送交采购部,进行退换。 2、厨房原材料及工程部应急物品可在仓库管理员监督下直接调入使用部门。对直拨物资,根据使用部门填写的“物品申购单”,按品种、质量、数量、价格进行认真验收合格后由仓库管理员员填写或打印“直拨单”交使用部门,使用部门清点物资后,在直拨单上签收确认。 3、部门需要的零星物品采购回酒店后须第一时间交到仓库,由仓库管理员通知使用部门负责人协助验收,进行物品入库。对入库物资,验收根据“物品申购单”上标明的物资名称、规格、数量等,认真验收货物,合格后填写“验收入库单”入仓库。对特殊配件要在技术人员的指导下抽货试用验收。大宗物资按10%的比例抽货验收,并填写“物资抽查验收记录”。 4、厨房高档原材料,在打印出入库单的同时还需要建立物品档案,计划财务部每周对使用情况进行核对(如海参、鲍鱼、大虾等高档原材料,仓管员每周根据原始备货量与行政总厨对接近期使用情况,进行数量监控)。 5、申购物品属于固定资产的,仓管员应及时登记归档,将物品统一归入酒店固定资产档案,在定期盘点过程中进行盘点。对设施设备使用说明书进行分类存档,以备维修保养使用。固定资产包括:①机器机械及其他可长期使用的设备、器具;②交通运输设备;③电子通信办公自动化设备;④仪器仪表、家电、家具等。 6、物品领用: ①部门领取物品时,可先询问仓库管理员仓库是否有备货,数量是否足够,在有库存的情况下填写《物品领料单》,经使用人、部门经理、总经理签字审批后,统一到仓库领取。仓库没有备货的物品,因工作确实需要的,由部门填写《物品申购单》,按程序审批。 ②常用物品原则上每周一下午以部门为单位统一申领。特殊(急需)物品按特事特办的原则办

文档评论(0)

pengyou2017 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档