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湖南千足珍珠有限公司 审计报告及财务报表 2017 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 湖南千足珍珠有限公司 审计报告及财务报表 ( 2017 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止) 目录 页次 一、 审计报告 1-3 二、 财务报表 资产负债表 1-2 利润表 3 现金流量表 4 所有者权益变动表 5-6 财务报表附注 1-29 审 计 报 告 信会师报字[2018]第ZF 10566 号 湖南千足珍珠有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了湖南千足珍珠有限公司(以下简称湖南千足)财务报 表,包括2017 年12 月31 日、2018 年6 月30 日的资产负债表,2017 年度、2018 年1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了湖南千足2017 年12 月31 日、2018 年6 月30 日的财务状况以及2017 年度、2018 年1-6 月的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 于湖南千足,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注九所述,于2018 年6 月30 日,贵公司负债总额高于资产总额 1,785,629.04 元。表明 存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。 该事项不影响已发表的审计意见。 四、 管理层对财务报表的责任 湖南千足管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规 定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内 部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 审计报告 第1 页 在编制财务报表时,管理层负责评估湖南千足的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非 计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 五、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出 的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并 保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由

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