打样跟样品管理程序新.doc

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打样跟样品管理程序新

PAGE 裕利电子(深圳)有限公司 打样及样品管理程序 文件编号 版本 页码 YL-QP-10 A/0 PAGE 2 of NUMPAGES 4 生效日期 200 PAGE 质量体系文件 文件修订履历 日期 版本 修订内容 制订 审核 批准 A0 初版 目的 通过打样,确定满足产品要求的能力,为后续生产提供可执行的依据,确保客户满意。 范围 适用于按客户要求进行的样品制作、公司产品开发的样品制作、样品其相关资料的管理? 权责 3.1 业务部:确定客户打样/索样需求,收、发客供产品资料,负责样品交付及与样品有关信息的沟通与反馈; 3.2 PMC:跟进样品进度,协调相关工作。 3.3 工程部:客户资料的接收、登记、验证、客户资料的管理,工程资料的处理,产品BOM及要求的制订,手办的制作,指导组织进行模办制作与内部确认; 3.4生产各部门/模具部:配合样品打样工作 3.5采购部:打样用料的采购及跟进; 3.6品质部:样品的检验; 定义 样品包括:客供样品(客户提供的供打样及生产参照的样品);手办样品手工样板,模办(啤板):指工程办或机办. 5、工作内容 5.1打样指令与资料收发 5.1.1 业务部根据客户索样需求或新产品提供样品承认需求,明确样板的类型(如手板、啤板、先手板后啤板)和数量、样品型名及编号,质量及交期等要求。制作《样品生产单》分发至PMC和工程部。 (注:所需样品,如公司有备品或现品的,PMC开送货单,经相关人审批后,由QA检验合格及工程确认后进行交付。) 5.1.2 业务/PMC负责识别并收集与打样有关的客户技术资料(包括相关电子文件、图纸、客供样品),自存一份后转交工程部存档; 5.2客供资料的验证与管理 5.2.1工程部相关人员将接收的客供技术资料及样品登录于《客供样品及资料登记表》后,交部门主管审核验证。验证结果记录于《客供样品及资料登记表》相关栏。如属电子档文件,打印后验证。。 5.2.2 验证发现不明确、不适宜时,以《联络单》等书面形式联系相关业务员及客户进行沟通确认,直至达成一致。 5.2. A、客供财产,包括客户更改的资料,设备,贴纸等,由工程部实行归口管理,负责登记、标识(按客户名称/日期/文件名称及其编号和历次版本等进行标识)、编目、整理,按顺序分类归档保存,设置客户专用签板柜。以备日后查询及追溯。 B、客供样品的标识:标识的内容包括客户提供的产品型名及编号,客户没有提供产品型名及编号的,由业务部制定该样品的型名及编号; C、客户提出的有关样品及资料修改通知(要求客户以书面形式),接收人要立即处理,交工程部执行和备份并适时更新,包括工程样品的替代更新。 D、客供资料应受控发放,保持收发登记,结合〈文件管理程序〉执行。客供样品标识后,分类放置,加以防护和保护。 5.3手板/模板制作前的准备 5.3.1工程部进行客供资料的转化处理、 A、打样部门/人依打样所需材料,查核材料库存情况。如有需要时,填写《申购单》交采购实施,如有HSF要求的应在《申购单》上注明,样品材料的采购按《采购控制程序》等相关程序执行;样品原材料的符合性由工程确认。 5.4样品制作 5.4.1手办样由工程部负责 5.4.2模办(啤板)制作:工程部制作模具图,下达《工模生产单》,模具部完成相关模具后,到仓库领取相关材料进行试机/试模打样,将试模状态记录于《试模生产单》, 将自检合格的样品交工程部进行检验后,由工程部安排完成模板的印花等后续工作,相关部门配合实施,模板完成且经工程确认合格后,工程制作样品承认书 5.5样品检验与送样确认 5.5.1 工程根据客户样品要求及相关行业标准等要求,对样品(手办/模办)进行确认,确保客户所有有关样品的要求均得到满足,无误后根据样品数量进行封样,并完成〈样品承认书〉 5.5.2检验合格并包装好后,交业务部送客户确认,并记录于〈样品交收 5.54.3业务部负责跟进样品的确认结果,并反馈至工程 5.5.4因某种因素而造成样品不合格,工程主管组织实施 5.6工程样品及资料的管理 5.6.1每款型打样(手办/模办)数量除客户要求或因业务需要外,工程至少自留内部确认合格的工程样品2PCS 5.6.2样办经客户确认通过后,工程负责将客户回签的样品及对应的自留工程样品 5.6 A、经客户确认合格的样品所涉及的工程资料:如样品承认书、HSF检测报告,检验记录、材质证明、样品规格书、BOM,FAI(30个关键尺寸,3个非关键尺寸,每年一次FAI),另外就EVENFLO客户PIWB的要求等进行整理,保留最新有效版本的资料,按样品、分客户、分类别进行标识、编目、归档,作为后续量产执行的依据。工程资料应受控发放,保持登记,按〈文件管理程序〉执行。 B、对于样品制作中历次变更的作废资料,加盖“作废”印章后另行保留,

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