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PAGE \* MERGEFORMAT 7
质量管理制度执行情况检查考核表
检查日期
年 月 日
检查组
组长: 组员:
受检部门(人员)
质量管理制度名称
制度检查考核内容
考核方法
考核结果
各部门
质量方针、目标管理制度
1制度的理解、掌握程度
2质量目标量化可行性
3质量目标逐级展开落实到部门
4记录完整、真实
各部门
质量管理体系策划管理制度
1制度的理解、掌握程度
2 各项活动的质量策划完成情况
质量管理部
医疗器械质量管理体系文件管理制度
1制度的理解、掌握程度
2质量体系文件的制订及控制是否达到制度要求
3记录完整、真实
公司各部门
医疗器械质量管理体系内部审核管理制度
1责任人和部门对制度的理解、掌握程度
2审核工作有计划,有实施,有总结,有落实,每年定期进行一次
3按计划实施内审,内容符合计划要求;现场审核有记录;上报审核报告
4对审核中发现的问题及时制定纠正和预防措施,并予以实施
5对纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪检查
公司各部门
持续改进管理制度
1制度的理解、掌握程度
2 质量改进的各项活动实施及完成情况
各部门
管理评审制度
1制度的理解、掌握程度
2 质量方针、目标和质量管理体系适宜性、充分性和有效性是否达到制度要求
质量管理部
医疗器械质量否决权的制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2正确、有效行使否决
质量管理部
医疗器械质量信息管理制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2传递的质量信息内容明确
3质量信息传递及时,反馈迅速,处理正确
4各类质量信息资料、记录完整、齐全
采购部
质量管理部
供货单位及销售人员资格审核制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2 首营企业、销售员是否审核合法性
3记录完整、真实
采购部
质量管理部
医疗器械首营企业和首营品种审核制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2首次购进品种是否审核合法性
3记录完整、真实
采购部
销售部
质量管理部
购货单位及采购人员资格审核管理制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2首次购货客户是否审核合法性
3记录完整、真实
采购部
质量管理部
购进药品质量评审管理制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2以充分保证购进药品的质量
采购部
销售部
质量管理部
供、销单位质量体系审计管理制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2供、销单位质量是否符合标准
采购部
质量管理部
医疗器械购进管理制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2 是否按制度要求从合法的渠道购进合法的药品
3购进记录完整、真实
物流部
质量管理部
药品收货管理制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2 是否按制度要求进行收货
3 收货记录完整、真实
验收员
医疗器械进货查验验收记录制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2 是否按制度要求进行验收
3 验收记录完整、真实
保管员
医疗器械存储管理制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2 是否按制度要求进行对药品的合理储存
3 库存记录完整、真实
物流部
医疗器械堆垛、搬运、运输管理制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2 是否按制度要求进行对药品进行科学的堆垛、搬运、运输
3 相关记录完整、真实
销售部
质量管理部
医疗器械销售记录管理制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2 是否按制度要求将药品销售给合法的客户
3 销售记录完整、真实
出库复核员
医疗器械出库复核管理制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2 是否按制度要求对出库的药品进行严格的复核
3 出库复核记录完整、真实
物流部
质量管理部
药品运输管理制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2 是否按制度要求对出库的药品进行合理的运输
3 委托运输记录完整、真实
物流部
质量管理部
医疗器械效期的管理制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2 是否按制度要求对近效期的药品进行严格管控
质量管理部
物流部
采购部
销售部
财务部
不合格医疗器械管理制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2 是否按制度要求对不合格的药品进行严格管控
3 记录完整、真实
采购部
销售部
质量管理部
医疗器械退货管理制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2 是否按制度要求对退货的药品进行严格管控
3 退货记录、退货验收记录完整、真实
质量管理部
销售部
药品追回的管理制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
质量管理部
销售部
采购部
物流部
医疗器械召回制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
质量管理部
销售部
物流部
采购部
药品质量查询的管理制度
1责任人对制度的理解、掌握程度
2对质量查询处理
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