- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
关于2016年全县一般公共预算收入执行情况的说明文件文件.doc
.
PAGE
...
.
...
关于2016年全县一般公共预算收入执行情况的说明
2016年,面对经济复苏持续乏力、下行压力加大的严峻形势,在县委县政府的正确领导和县人大的监督指导下,全县上下坚持稳中求进的工作总基调,主动适应经济发展新常态,始终把稳增长保态势作为全局工作的重中之重,攻难克艰,扎实工作,全县经济运行呈现总体平稳,稳中向好的态势。在此基础上,各级财税部门认真落实积极的财政政策,进一步深化财税体制改革,持续创新财政管理方式,依法加强财政收支管理,较好地完成了年度收支预算。
年初县人大会批准的2016年一般公共收入预算60530万元,执行中因国家从5月1日起全面推开营改增试点和实施增值税收入划分过渡方案,按照国家统一口径调整并报批准后收入预算调整为55300万元,实际完成55366万元,为调整预算55300万元的100.1%,较上年决算数(同口径,下同)49029万元增长12.9%,其中:税收收入完成39626万元,为调整预算的102.4%,增加7308万元,增长22.6%,占一般公共预算收入的比重为71.6%;非税收入完成15740万元,为调整预算的94.9%,减少971万元,下降5.8%。
2016年全县一般公共预算收入主要项目执行情况是:
1、增值税完成10683万元,为调整预算的104.2%,增加1953万元,增长22.4%,主要是营改增后共享比例提高。
2、营业税完成6916万元,为调整预算的99.9%,减少387万元,下降5.3%。
3、企业所得税完成1712万元,为调整预算的96.2%,增加111万元,增长6.9%。
4、个人所得税完成753万元,为调整预算的107.6%,增加92万元,增长13.9%。
5、资源税完成1648万元,为调整预算的807.8%,增加1442万元,增长700%。
6、城市维护建设税完成813万元,为调整算的108.4%,增加117万元,增长16.8%。
7、房产税完成550万元,为调整预算的84.6%,减少32万元,下降5.5%。
8、印花税完成326万元,为调整预算的98.8%,增加19万元,增长6.2%。
9、城镇土地使用税完成377万元,为调整预算数的89.8%,减少10万元,下降2.6%。
10、车船税完成111万元,为调整预算数的69.4%,减少38万元,下降25.5%。
11、耕地占用税完成4357万元,为调整预算的138.8%,增加3207万元,增长278.9%。
12、契税完成6387万元,为调整预算的127.7%,增加3452万元,增长17.6%。
13、烟叶税完成5008万元,为调整预算的62.6%,减少2140万元,下降29.9%。
14、专项收入完成1267万元,为调整预算的57.1%,减少933万元,下降42.4%。
15、行政事业性收费完成10418万元,为调整预算的107.5%,增加7929万元,增长318.6%。
16、罚没收入完成1738万元,为调整预算的92.9%,减少733万元,下降29.7%。
17、国有资源(资产)有偿使用收入完成1063万元,为调整预算的74.3%,减少5153万元,下降82.9%。
18、其他收入完成1254万元,为调整预算的90.9%,减少2081万元,下降62.4%。
关于2016年全县一般公共预算支出执行情况的说明
2016年,面对复杂严峻的经济形势,财政部门积极发挥财政调控保障职能,调整优化财政支出结构,加大财政资金统筹整合力度,全力服务经济发展和民生改善,各项重点支出得到较好保障。
年初人大会批准的2016年全县一般公共支出预算为160594万元(含提前告知专项转移支付),执行中因上级新增补助、调入资金、发行地方政府债券、动用预算稳定调节基金等,支出预算调整为235492万元,实际完成235492万元,为调整预算(以下简称预算)的100%,较上年增加(以下简称增加)24993万元,增长11.9%。主要项目执行情况是:
1、一般公共服务支出完成14692万元,为预算的100%,增加1044万元,增长7.6%。
2、公共安全支出完成8325万元,为预算100%,减少161万元,下降1.9%。
3、教育支出完成46091万元,为预算的100%,增加5014万元,增长12.2%。
4、科学技术支出完成1256万元,为预算的100%,增加275万元,增长28%。
5、文化体育与传媒支出完成3313万元,为预算的100%,增加910万元,增长37.9%。
6、社会保障和就业支出完成23035万元,为预算的100%,增加697万元,增长3.1%。
7、医疗卫生与计划生育支出完成24055万元,为预算的100%,增加294万元,增长1.2%,
8、节能环保支出完成6839万元,为预算的100%,增加2523
文档评论(0)