行政事业单位内部控制与内部审计专题.pdf

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行政事业单位 内部控制与内部审计专题 主讲:宋德亮 副教授 博士 上海国家会计学院 版权:宋德亮 简历 2008年度 牛津大学萨伊德商学院访问学者 2003-现在 上海国家会计学院 副教授 2001-2003 安永大华会计师事务所 项目经理 1998-2001 上海财经大学攻读会计学博士 版权:宋德亮 主要讲授课程 • 企业会计准则 • 国际会计准则 • 企业内部控制 • 企业风险管理 • 企业内部审计 • 风险导向审计 版权:宋德亮 曾经审计过的主要客户 •   大众保险股份有限公司审计 •   浦东发展银行股份有限公司审计 •   中国工商银行审计 •   国泰君安证券股份有限公司审计 •   富国基金管理公司年度审计 •   汉鼎证券投资基金年度审计 •   汉盛证券投资基金年度审计 •   汉兴证券投资基金年度审计 •   汉博证券投资基金年度审计 •   动态平衡开放式证券投资基金年度审计 版权:宋德亮 曾经顾问过的主要项目 •   孚宝港务公司税务咨询 •   申沃汽车公司纳税筹划 •   大众保险公司内部控制设计 •   安永会计师事务所员工培训 版权:宋德亮 曾经培训过的主要客户 • 中国银行 • 中国工商银行 • 国泰君安证券公司 • 申银万国证券公司 • 香港中国保险(集团)有限公司 • 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 • 宝山钢铁股份有限公司 • 罗地亚(中国)投资有限公司 版权:宋德亮 保持联系 • 联系电话:(021) • 手机 • E-mail: deliangsong@snai.edu • 通讯地址:上海市青浦区蟠龙路200号 • 邮政编码:201702 版权:宋德亮 课程目标 • 将企业成熟经验应用于行政事业单位 • 了解内部控制与内部审计实务的发展 • 研究行政事业单位的风险地图并有针对 性地应用内部控制整体框架 • 掌握盘点/监盘和函证等常用审计方法 版权:宋德亮 概念形成和演进 • 1992年,美国” 反对虚假财务报告委员 会”(National Commission on Fraudulent Reporting) ,所属的内部控制专门研究委 员会发起机构委员会 ( Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,简称COSO委员会) ,在进 行专门研究后提出专题报告:《内部控 制一整体架构(Internal Control一Integrated Framework)》,也称COSO报告。 版权:宋德亮 内部控制组成要素与目标及作 业活动相互间关系图 经 报

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