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系统业务流程.pdf

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系统业务流程 菲奈特-融通培训文档:业务管理流程 目 录 新建合同流程 新建商品流程 供应商资料变更流程 商品资料变更流程 食品、百货补货流程 生鲜补货流程 赠品订货流程 特殊进价商品流程 收货流程 供应商退货流程 收货部发现审核后的验收单差异流程 商品报损流程 收银流程 联营销售流程 顾客退换货流程 组合销售流程 DM促销调价流程 店内促销流程 单品促销折让流程 单品时点促销折让流程 商品削价处理流程 进/售价调价流程 赠品领用流程 行政领用流程 供应商领用流程 销售领用流程 会员卡申领流程 财务验收单记帐核算流程 结算流程 说明:本流程是用于与信息系统相关的业务流程,与系统无关的业务流程未包括 其中。 第 2 页 共 66 页 菲奈特-融通培训文档:业务管理流程 一、 新建合同流程 (一)、 流程说明 1. 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后,填写供应商资料单(手工); 2. 本地采购填写合同和供应商资料单,部门经理签字。资料带到总部采购部; 3. 采购经理审核(包括对品种的取舍、结算方式及进场费等),并签字确认; 4. 采购总监审核,并签字确认。传真供应商资料单到录入组; 5. 合同一份传财务、合同一份传资料室; 6. 录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入,保存后与原单核对做制单审 核、质检审核、物价审核;(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单 据中录入) 7. 财务核对合同正本,在系统中进行合同审核,生效; (进入采购管理子系统/ 合同管理/物价审核合同中审核) 8. 录入员将传真的供应商资料单存档备查。 第 3 页 共 66 页 菲奈特-融通培训文档:业务管理流程 (二)、 合同资料表格 部门: 本地采购、总部采购 年 月 日 供应商名称 名称缩写 地址 公司传真 , 公司电话 , 传呼/手机 联系人 开户银行

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