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产品质量审核报告
编号: QR/01
零件名称 零件号
用户名称 用户号
取样时间:
取样地点:
制造日期:
缺 陷 数 缺陷数
序号 检验内容 抽样数 缺陷扣分 数
A 类 B 类 C 类 总 计
结果 ∑缺陷数= ∑缺陷扣分= 质量水平 TYG =
决定: 认可 □ 扣留 □
总结:
需采取的其他措施 是 否 实 施 日 期
库存产品扣压
检查库存产品
必须制定实施消除缺陷措施
必须在用户处采取措施更换产品
审 核 员
审核: 年 月 日 批准: 年 月 日
分 发 部 门
不合格报告
编号: QR/02
受审部门 审核员: 不合格报告编号:
审 核 日 期:
不合格事实描述(列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款号和相应原文)
不符合条款号: 严重
□严重 □一般
其 它: 程度
不合格原因分析(参加分析人员: )
不合格的处置方案:(预计完成日期: 负责人: )
对应原拟采取的防止再发生的纠正措施:(预计完成日期: )
责任部门确认 批 准: 年 月 日
纠正措施实际完成情况:(部门负责人签字: 日期: )
原因分析是否正确: 验证人签字:
跟踪
验证 处置是否有效:
结论
纠正措施是否有效: 日期:
不合格品评审表
编号: QR/03
产品名称 型号规格 数量 分承包方/生产部门 申请部门/人
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