财务工作整改报告总结.doc

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财务工作整改报告总结 篇一:关于财务工作整改情况报告XX 关于财务工作整改情况报告 青羊区交通局内审领导小组: 一、往来款长期挂帐,未及时清理的问题 二、会计基础工作不规范,会计核算有待进一步提高 的问题整改措施:交管所XX年7-12月,银行存款公积金 账户000001127804电脑账余额为540,元,而银行存款日记 账余额为667,元,两者不一致;经查询,出纳帐中漏计一 笔XX年参公人员住房公积金转出帐务,现已登记在帐。同 时存在附件入账凭证附件不全,入账金额与原始附件金额 不一致的情况,我所已根据审计老师指导的要求补齐。 三、加强财务管理,完善内控制度 四、加强财经法规、业务知识的学习,不断提高业务 能力 整改措施:通过这次审计,我所对财务人员加强了 《会 计法》、《会计基础工作规范》和《事业单位会计制度》 的学习。 青羊区交通运输管理所 XX年11月16日 篇二:会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改 情况报告 广北县农村信用合作联社 广信整字[XX] 16号关于省联社太阴办事处对我县联社 费用管理和网点 会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题 整改情况报告 省联社太阴办事处: 一、县联社费用管理问题 在“其他费用”中列支自助设备验收费用3 600元;XX 年12月12日安装电视监控及摄像机在“修理费”中列支, 金额7250 0元。在“会议费”中列支的烟酒餐费均无会议 签到册及相关会议文件。 2、根据广北县联社费用管理办法有关规定,未严格执 行“三签”制度。如发票张数多且金额小,均只在发票第 一张上签字审批。 整改情况:发票手续不全已经进行补火处理。 整改情况: 发票手续不全已经进行补火处理。 3、凭证要素不全、使用发票不合规。经查,XX年度凭 证未盖附件章现象普遍存在,凭证装订未按日期顺序分类 装订等。XX年7月29日成林出差附有差旅费报销单,未附 差旅费发票,金额15 08元。 2360 0元,收回贷款户本金自用70000元,现黄林已 死亡;XX年4月26日武文事故款6 5750元,信用社当事 人现已死亡; 整改情况:我们将本着勤俭节约办社宗旨打紧今年的 开支。 二、 联社营业部会计基础存在的问题 整改情况:挂失业务方面,漏登的1笔口挂已补登好, 授权柜员及时签字确认,没签的已签上。 整改情况:主办会计、信贷内勤在核心系统都设计为 授权主管,去年市办事处稽核交叉大检查要求我们分管分 用,有利于控制案件,这次检查要求由同一人保管,我们 照办,实物与尾箱由同一柜员保管。 三、 太和信用社会计基础存在的问题 整改情况:大额支付交易业务我联社从XX年元月1日 起要求授权人员在凭证上签字,网点20万以上由主任签名 确认,20万以下由会计签名确认。 4、重要空白凭证使用未及时核销。 整改情况:邮电手续费凭证2250126于XX年8月3日 使用,未及时核销。邮电手续费凭证实际编号为2 25126,县联社凭证室下发时输入错误,当班柜员李阴多次 销号均为凭证输入错误,又未及时向会计柜员、县联社汇 报。 整改情况:省联社未强烈要求查库登记薄下面一定要 打印柜员及机构轧差单做附件,如果粘贴查库登记薄下有 点累赘,检查组提出的这种做法我们认为是有利于核对, 从XX年8月起主任、会计查库均已添加柜员及机构轧差单 等。 二0—二年九月十二日 篇三:财务整改报告 财务工作整改措施 一、加强货币资金核算与管理,建立健全货币资金收 入支出管理制度。 五、加强应收帐款的核算和管理,加大清收货款的力 度。 篇四:财务中心检查整改报告 财务中心检查整改报告 况、自查发现的问题及整改情况报告如下: 一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况 公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视,活 动的开展有组织、有计划、有步骤地进行,具体开展情况 如下: 1、XX年6月25日,根据《通知》要求,公司成立了 以董事长为组长的专项活动小组,并对此次专项活动的前 期工作做了相关部署。2、XX年6月26日?8月15日,财 务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动, 并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进 行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审 议。自查问题的整改情况 议。 自查问题的整改情况 根据整改方案,公司对《自查报告》中的问题进行了 认真整改,包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、 认真整改, 包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、 财务管理制度等内容: 财务人员和机构设置基本情况 整改情况:公司已修订了财务管理制度,明确会计人 员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每2 年轮岗;明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属 不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。 会计核算基础工作规范性情况 整改情况:加强了

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