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- 2019-02-09 发布于安徽
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公司战略与风险管理(2012)VIP阶段性测试(第8~12章)
一、单项选择题
1.下列各项措施中,属于内部控制的预防性控制的是( )。
A.每期末对各类资产进行盘点核对
B.会计核算必须以会计准则为指导
C.核对企业所得税计算的准确性
D.对没有记账的凭证,计算机系统提示无法结转
2.甲企业管理层发现公司账簿上的存货总额与盘点记录相差较大,于是成立小组进行调查,并把调查结果及加强内部控制的建议上报给最高领导。根据以上信息可以判断,该公司管理层的这种行为属于( )。
A.授权 B.记录 C.复核 D.报告
3.内部审计完成后,最后一项内容即编制审计报告。下列关于内部审计报告的说法不正确的是( )。
A.内部审计报告须依循统一规定的格式
B.报告长度与业务性质有很大关系
C.审计工作底稿应充分记录和支持审计报告
D.应对内部审计报告的结构进行设计以满足不同需要
4.以下不属于企业的内部信息的是( )。
A.资本运作信息 B.生产经营信息
C.人员变动信息 D.监管要求信息
5.若审计委员会成员之间有不同意见,应( )。
A.提请股东大会解决
B.提请董事会解决
C.由内部审计师投票决定
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