《企业内部控制审计指引实施意见》讲解.pdf

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中国注册会计师协会企业内部控制审计业务培训班 《企业内部控制审计指引 实施意见》讲解 主讲人:中国注册会计师协会 唐建华 2011年11月·北京 中国注册会计师协会企业内部控制审计业务培训班 引言 •制定背景 •效力 •实施时间 2 中国注册会计师协会企业内部控制审计业务培训班 与《内部控制审核指导意见》的关系 •明确业务性质是审计 •采用整合审计框架 •明确了审计思路 自上而下的方法 风险导向审计 •利用他人的工作

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