中国注册会计师协会企业内部控制审计业务培训班
《企业内部控制审计指引
实施意见》讲解
主讲人:中国注册会计师协会
唐建华
2011年11月·北京
中国注册会计师协会企业内部控制审计业务培训班
引言
•制定背景
•效力
•实施时间
2
中国注册会计师协会企业内部控制审计业务培训班
与《内部控制审核指导意见》的关系
•明确业务性质是审计
•采用整合审计框架
•明确了审计思路
自上而下的方法
风险导向审计
•利用他人的工作
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