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2019年上市公司内部控制审计问题研究
内部审计探索
第23期
(总第23期)
中国内部审计协会内部审计发展研究中心 2015年2月
目 录
上市公司内部控制审计问题研究
上市公司内部控制审计问题研究
上上市市公公司司内内部部控控制制审审计计问问题题研研究究
一、引言2
一、引言2
一一、、引引言言22
二、文献综述
二、文献综述
二二、、文文献献综综述述6
三、内部控制审计的理论内涵11
四、上市公司内部控制审计现状17
五、上市公司内部控制审计存在的问题及原因25
六、上市公司内部控制审计案例分析33
七、完善上市公司内部控制审计的对策和建议40
八、附录46
九、参考文献49
1
上市公司内部控制审计问题研究
上市公司内部控制审计问题研究
上上市市公公司司内内部部控控制制审审计计问问题题研研究究
顾春,朱明秀
(南京审计学院 审计与会计学院)
【摘要】2001 年,安然和世通等公司的一系列财务造假舞弊现象充分暴露了企业内部
控制方面的重大问题。而自 2005 年以来,我国也接二连三地出现内部控制失败事件。该
类事件的频繁发生,令各国监管机构开始将监管重心进行转移:由以前单一地注重财务
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