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2019年上市公司内部控制审计问题研究

内部审计探索 第23期 (总第23期) 中国内部审计协会内部审计发展研究中心 2015年2月 目 录 上市公司内部控制审计问题研究 上市公司内部控制审计问题研究 上上市市公公司司内内部部控控制制审审计计问问题题研研究究 一、引言2 一、引言2 一一、、引引言言22 二、文献综述 二、文献综述 二二、、文文献献综综述述6 三、内部控制审计的理论内涵11 四、上市公司内部控制审计现状17 五、上市公司内部控制审计存在的问题及原因25 六、上市公司内部控制审计案例分析33 七、完善上市公司内部控制审计的对策和建议40 八、附录46 九、参考文献49 1 上市公司内部控制审计问题研究 上市公司内部控制审计问题研究 上上市市公公司司内内部部控控制制审审计计问问题题研研究究 顾春,朱明秀 (南京审计学院 审计与会计学院) 【摘要】2001 年,安然和世通等公司的一系列财务造假舞弊现象充分暴露了企业内部 控制方面的重大问题。而自 2005 年以来,我国也接二连三地出现内部控制失败事件。该 类事件的频繁发生,令各国监管机构开始将监管重心进行转移:由以前单一地注重财务

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