文件编号:PD-007
采购控制程序 修订状态:A 版 第 0 次修改 受控标识
管理部门:企管部
编 制 人: 王剑飞 审 核 人: 泮伟平 批 准 人: 朱兆火
发布日期: 2006 年 6 月 1 日 生效日期: 2006 年 6 月 1 日 分 发 号:
1 目的
对采购的产品进行控制,以确保所采购的产品在质量、交付、服务等方
面符合规定要求。
2 范围
适用于本公司对供方提供产品的控制。
3 职责
3.1 经理办负责公司生产过程所需的原材辅料采购。
3.2 生产技术部负责原料使用过程中的信息反馈。
4 工作程序
4.1 采购控制
4.1.1 依据采购产品对最终产品质量影响程度,分重要(A 类)和一般(B 类)
二类:
A 类:其质量直接影响产品质量特性。
B 类:其不影响产品内在质量或较轻的。
经理办每年末根据实际原料使用情况,会同生产技术部、化验室对原料
进行
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