企业年度内审计划及报告.docVIP

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  • 2019-02-11 发布于天津
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企业年度内审计划及报告

质量管理体系年度内审计划 编号:JL—8.2.2—01 序号: 审核目的 评价质量管理体系运行的符合性、有效性,是否具备申请认证审核的条件;在2002年8月第三方监督审核前一个月完成 审核范围 公司质量手册覆盖的所有部门和过程 审核准则 GB/T 19001—2000标准,质量管理体系文件、有关法律、合同 审核组 组长:××× 组员:××× 实施项目及要点 时间 负责人 备注 编制部门内审检查表 5月上旬 ××× 开展质量管理体系内部审核 5月中旬 ××× 不合格项纠正 5月底前 各相关部门负责人 跟踪验证 6月上旬 审核组 召开管理评审会议 7月上旬 公司经理 编制:××× 审核:×××(管理者代表签字) 批准:×××(公司经理签字) 时间:2002年1月8日 时间:2002年1月9日 时间:2002年1月10日 质量管理体系内部审核实施计划 审核组长:××× 组员:第一组××××××第二组:××××××编号:ZG—8.1.2—02 1.审核目的:评价质量管理体系运行的符合性、有效性,是否具备申请认证审核的条件; 2.审核范围:公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程 3.审核准则:GB/T 19001—2000标准,质量管理体系文件、有

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