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- 2019-02-11 发布于天津
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企业年度内审计划及报告
质量管理体系年度内审计划
编号:JL—8.2.2—01 序号:
审核目的
评价质量管理体系运行的符合性、有效性,是否具备申请认证审核的条件;在2002年8月第三方监督审核前一个月完成
审核范围
公司质量手册覆盖的所有部门和过程
审核准则
GB/T 19001—2000标准,质量管理体系文件、有关法律、合同
审核组
组长:××× 组员:×××
实施项目及要点
时间
负责人
备注
编制部门内审检查表
5月上旬
×××
开展质量管理体系内部审核
5月中旬
×××
不合格项纠正
5月底前
各相关部门负责人
跟踪验证
6月上旬
审核组
召开管理评审会议
7月上旬
公司经理
编制:××× 审核:×××(管理者代表签字) 批准:×××(公司经理签字)
时间:2002年1月8日 时间:2002年1月9日 时间:2002年1月10日
质量管理体系内部审核实施计划
审核组长:××× 组员:第一组××××××第二组:××××××编号:ZG—8.1.2—02
1.审核目的:评价质量管理体系运行的符合性、有效性,是否具备申请认证审核的条件;
2.审核范围:公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程
3.审核准则:GB/T 19001—2000标准,质量管理体系文件、有
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