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- 2019-03-07 发布于广东
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财务预算报告
财务预算报告模板
一、预算编制基础
概括说明确定本年度预算目标的依据,包括:
对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析,说明企 业编制预算的宏观经济形势基础。
企业编制年度预算所选用的会计政策,说明折旧率、 资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因,对 损益的影响金额。
年度预算报表的合并范围说明,未纳入及新纳入年度
预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算 的影响等情况。
二、预算编制目标
概括说明本年度预算的收入、利润目标。
二、预算编制情况 财务收支预算
财务收支预算是企业编制年度预算的基础,企业应在 深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上,对主 要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测, 对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包 括以下内容: 1、收入预算
结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求 关系及价格变动等情况,按主要业务板块说明生产经营指 标增减变动情况和收入、成本等变动情况,以及指标变动 对企业效益的影响程度等。
2、 成本费用预算
预算年度各项成本费用情况,包括材料费、外协费、 人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、 财务费用等预计发生金额、年度增减变动情况。成本费用 占营业收入比重变动情况以及本年度拟采取的费用增长控 制措施及落实方法。
其中预算年度企业人工成本情况,具体包括:预算年 度
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