内部审计工作总结精选范文.docxVIP

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下面是为大家带来的医院工作总结,以供大家参考! 内部审计工作总结范文(一)20xx年,青田县的内部审 计工作在县委县政府和市内审协会的领导下,深入探索内 部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人 员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务 规范管理方面取得了较好的成效。 一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织 领导。为加强对内部审计工作的组织领导,20xx年以来, 我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡 镇年度经济责任内部审计实施方案》,成立县经济责任内审 工作领导小组,由县长担任组长,组织部长、纪委书记担 任副组长,县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同 志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立 健全内审组织机构,成立经济责任内审工作领导小组,由 单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长,抽调内审、财 务人员为内审机构成员,明确各单位“一把手”为经济责 任内审工作的第一责任人,切实加强对经济责任内审工作 的组织领导,全县101个一级预算单位先后建立起内审组织 机构,并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通 知,要求乡镇换届和发生人事变动的单位,及时调整经济 责任内部审计领导小组成员,截止11月15 S,共有46个 单位上报了内审机构人员调整文件。 二、建立培训教育长效机制,不断提高内审人员的业 务素质。为提高全县内审人员业务素质,推动全县内审工 作上新台阶,从20xx年开始,连续三年通过县府办发出通 知,要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审 人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市 内审协会联合举办内审人员教育培训班,邀请省、市内部 审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理 论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术 论与实务、 内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术 等内容,并深入讲解了审计报告写作要求和技巧,对审计 发现问题的思考与提炼,问题的成因分析及如何提出针对 性建议,审计成果的利用,《浙江省内部审计工作规定》等 方面内容。目前全县累计培训内审人员27 2人次,取得内 审岗位资格证书人员达106人,初步建立起内审人员培训 教育的长效机制。 三年来,通过举办内审人员业务培训和开展全县领导 干部经济责任内部审计实践,有效地把所学的业务知识和 内部审计工作结合在一起,为各单位内审及财务人员搭建 了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门 财务人员为近年新录用人员,工作经验与业务能力相对不 足,开展内审工作,特别是开展集中统一的领导干部经济 责任重点检查工作,为他们提供了一个难得的深入学习财 经法律法规和会计实务操作的机会,通过细致深入的自查、 互查与重点检查,查错纠弊,“互相挑刺”,对强化各单位 内部审计监督职能,加强内控制度建设,规范财政财务管 理行为,构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。 三、整合利用内审机构力量,实现经济责任审计两年 全覆盖的目标。20xx年,我们在认真总结利用内部审计机 构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上,与县纪 委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监 督管理制度》,明确从任前告知、年度经济责任内审自查报 告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六 个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半 年,我们根据《制度》的要求,从全县各乡镇、部门的内 审机构中集中抽调了24个内审人员,从2月15日开始对全 县4 1个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20 xx年度经 济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查,共查出违 规金额652万元,管理不规范金额5752万元,发现了乱收 费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所 得稅、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问 题。审计结果报告上报后,为组织部门考察任用干部提供 了重要依据,在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重 要作用。20xx年以来,通过开展经济责任重点检查,共完 成了全县9 1个乡镇和部门的经济责任审计监督,实现了两 年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。 综合审计报告上报县政府后,得到了县领导的高度肯定, 县长徐光文批示:“此报告甚好。请审计局认真督促,确保 各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴,就相关问题 研究对策,切实加强各类资金的规范化管理,促进增收节 支,降低行政成本。” 四、积极宣传内部审计,各单位对内审工作的重视程 度不断提高。三年来,通过县府办发出培训通知,组织全 县内审人员参加内审后续教育,以及深入开展领导干部经 济责任内审和经济责任重点审计工作,引起了全县各部门 和单位领导对内部审计工作的高度重视,各单位对内审工 作重要性的认识不断提高,内部审计的社会影

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