阜丰集团:年报2017.pdf

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2 0 1 7 目錄 2 15 業務及財務回顧 6 31 其他財務資料 32 展望 33 成就 7 公司資料 34 近期發展及未來計劃 9 財務摘要 10 主要產品生產程序圖 38 環境、社會及管治報告 11 61 企業管治報告 71 董事會報告 82 獨立核數師報告 87 合併財務報表 177 178 2017 2 董事長報告書 主席 各位尊敬的股東: 調整使得二零一七年玉米市場價格形成機制初步建立,種 植結構調整優化,產業競爭力明顯提高。作為行業龍頭, 本人謹代表本集團董事會(「董事會」),向各位股東欣然呈 本集團受惠於該等重要的發展機遇。 報阜豐集團有限公司截至二零一七年十二月三十一日止年 度之業績。 而我們的策略性生產基地佈局(主要位於玉米主產區及煤炭 資源豐富的地區),使我們享有更具競爭力的成本優勢。此 外,我們最近兩年所進行的味精生產技術改造,使得我們 本集團截至二零一七年十二月三十一日止經審計的營業額 的生產效率得到進一步提高,成本的相對優勢更加明顯, 約為人民幣130.0億元,較二零一六年上升約10.4% 。純利 有助於進一步鞏固本集團的市場領導地位。隨著我們新的 約為人民幣13.824億元,上升約26.5% 。 龍江基地投產(二零一八年一月投產),我們的策略性基地 佈局更趨完善,產品線進一步豐富,競爭優勢進一步加

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