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景县工业和信息化局
2018年部门预算信息公开
(一)2018年部门预算信息公开
1、部门职责及机构设置情况
部门职责
一、促进工业转型升级。加大我县工业转型升级步伐,加快制造强县建设,提升工业发展的质量和效益。提升行业管理水平,促进行业健康发展。
二、推进全县信息化建设与应用。提升全县电子政务信息化建设与应用水平,保障网络与信息安全。
三、促进中小企业和民营经济发展。推动中小微企业和民营经济持续、健康发展。
四、实施无线电行业监管。加强无线电管理,保障各项无线电业务的正常运行。
五、工信政务管理。提升工业和信息化综合事务管理水平。
机构设置情况
单位下设:办公室、规划与投资股、工业运行监测协调股、产业与科学技术股、原材料与装备工业股、节能综合利用与安全生产股
2、部门预算安排的总体情况
按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。
(1)收入说明
反映本部门当年收入。2018年预算收入2241.28万元,其中:一般公共预算收入2241.28万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。
(2)支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出2241.28万元,其中,基本支出206.28万元,包括人员经费与公用经费;项目支出2035万元,主要是县产业发展引导专项资金等。(3)比上年增减情况
2018年部门预算收支2241.28万元,较2017年预算增加2017.03万元,主要原因是:2018年预算增加了县产业发展引导专项资金等。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排46.72万元,主要用于日常机关运行经费支出。
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况
2018年,财政拨款本部门“三公”经费8万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费7万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7万元);公务接待费1万元。与2017年相比,公务用车购置及运行维护费比上年下降2.26万元,原因是单位严格执行节能减排政策,尽量压缩公务用车的使用。公务接待费与上年持平,无增减变化。
5、绩效预算信息
总体绩效目标
坚持以党的十九大会议精神为指导,以“经济强县、文化景州”为主基调,以项目为依托,突出工业主导地位,抓好政策落实、融资担保、园区建设和人才培养,优化中小企业服务体系建设,搭建双创平台,壮大民营经济,构筑生态文明、布局合理、结构优化、效益突出的现代工业产业新体系。
部门职责及工作活动绩效目标指标
339景县工业和信息化局
单位:万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、促进工业转型升级
2000.00
制订和组织实施工业和信息化发展战略、计划。组织全县工业技术改造工作,推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作,推进产业结构调整和优化升级,加快现代产业体系建设。监测分析全县工业运行;负责全县钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理。推动全县软件业、信息服务业发展。
加大我县工业转型升级步伐,加快制造强县建设,提升工业发展的质量和效益。提升行业管理水平,促进行业健康发展。
1、支持工业转型升级
2000.00
支持工业技术改造,扶持企业技术创新,促进工业节能减排与资源综合利用,推动企业兼并重组,指导工业设计与制造融合发展,协调推进工业强县、制造强县建设,做好工业运行监测分析、预警,加强工业行业质量管理。
改造提升全县传统产业水平,调整产业结构,转变经济发展方式。
规上企工业企业新产品销售收入比重
≥7.7%
≥7.5%
≥7.1%
7.1%
关键工序制造装备数控化率
≥42%
≥30%
≥20%
20%
制造业增加值率提高
≥1%
≥0.8%
≥0.5%
0.5%
规模以上工业企业全员劳动生产率年均增速
≥5.5%
≥5.0%
≥4.5%
4.5%
规模以上工业万元增加值能耗比下降率
≥8%
≥6%
≥4%
4%
战略新兴产业占比
≥14%
≥12%
≥10%
10%
技改项目实施数量(项)
≥10
≥8
≥5
5
二、推进全县信息化建设与应用
推进全县信息化建设与应用;指导协调电子政务发展;促进三网融合、信息消费;维护网络与信息安全。
提升全县电子政务信息化建设与应用水平,保障网络与信息安全。
1、推进电子政务集约化建设与应用
拟订信息化及电子政务相关政策规划,完善建设
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