大新县政务服务理办公室.docVIP

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大新县政务服务管理办公室 2016年部门预算编制说明 一、单位基本情况? 大新县政务服务管理办公室成立于2007年3月,县本级政务服务中心目前进驻53个行政单位服务窗口,设立国税、地税、交警、公安出入境等四个分中心和5个办事大厅,工作人员约120名。同时指导和管理14个乡镇政务服务中心和已经建立的146个村级政务服务站,负责组织全县的政务公开工作和指导县政务服务中心、县图书馆、县档案倌开展政府信息公开查阅点建设工作。 (一)基本职能 贯彻执行国务院、自治区、崇左市和大新县行政审批及行政审批制度改革的法律、法规、规章、政策和决定,组织并参与起草大新县行政审批和政务服务管理的规范性文件;组织县级各职能部门和区直、市直驻县部门为社会公众和行政管理相对人提供咨询、办理行政许可与非行政许可审批事项、确认登记等政务服务及其他公共服务;组织政务采购、建筑项目招标和产权交易等机构进驻政务服务中心服务,并进行规范和监督;负责审查县级各职能部门行政审批事项的授权,审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准等,受理相关投诉;负责对涉及两个以上部门行政审批事项联合审批的组织、协调,公布进驻单位政务服务项目的政策法律依据、申请条件、申请材料、办事程序、收费标准、办理时限和办理结果;负责推进、指导、协调、监督全县政务公开和政务信息公开工作;负责规范全县政务公开和政府信息公开工作体制机制建设,指导全县政务公开和政府信息公开工作制度建设及平台建设;负责对进驻政务服务中心的窗口单位及工作人员进行考核、考评和奖惩;协调指导全县各乡镇政务服务窗口管理模式、运行机制,政务公开和政府信息公开的体系建设,提供相关的信息服务和业务指导;承办县人民政府交办的其他工作任务。 (二)机构设置情况? 管理办公室内设综合股、技术监督股和政务公开股。 二、人员构成情况 项 目 合 计 行政 单位 财政拨款事业单位 参(依)公管理 其他 编制数 7 6 1 实有人数 5 5 在职人数 5 5 其中:在岗在编人数 5 5 在岗超编人数 离退休人数 1 1 其中:离休人数 退休人数 1 1 编外长期聘用人员 3 政务公开审批、行政运行及一般行政事务业务运行经费:包括县政务中心本级和乡镇政务中心的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。 第二部分: 2016年部门预算报表(附电子表格) 第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2016年收支总体情况 (一)收入预算说明。 2016年收入总预算78.6万元,同比增加8.3万元,同比增长 11.8 %。 公共财政预算拨款78.6万元,同比增加8.3万元,同比增长 11.8%。其中:经费拨款78.6万元,同比增加 8.3 万元,同比增长 11.8 %。 (二)支出预算说明。 2016年支出总预算78.6万元,基本支出46.6万元,占支出总预算的59.3 %,同比增加 8.3万元,同比增长21.7%;项目支出 32万元,占支出总预算的 40.7 %,同比增加 0万元,同比增长(下降) 0 %。 1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中: (1)社会保障和就业支出类科目0.12万元,占支出总预算0.15%。 (2)医疗卫生与计划生育支出类科目1.47万元,占支出总预算1.8%,同比减少0.09万元,下降5.8 %。 (3)住房保障支出类科目3.18万元,占支出总预算4%,同比增加0.85万元,同比增长36.6%。 (4)公用经费支出2.75万元,占支出总预算3.5%,同比减少3.25万元,减少54.2%。 (5)专项经费支出32万元,占总支出的40.7%,与去年持平。 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 (1)基本支出预算。 基本支出46.6万元,占支出总预算的59.3%,同比增加 8.3万元,同比增长 21.7%。其中,工资福利支出预算43.85万元,占基本支出预算94.1%,同比增加11.55万元,同比增长35.7 %。 商品和服务支出预算2.75万元,占基本支出预算5.9%,增加3.25 万元,同比下降54.2%。 (2)项目支出预算。 专项经费支出32万元,占总支出的40.7%,与去年持平。 二、2016年财政拨款支出预算情况 2016年度财政拨款支出78.6万元,其中:基本支出46.6万元, 项目支出32万元。具体支出预算如下: 行政运行37.8万元,其中:基本支出35.2万元,主要用于人员工资、津贴补贴及养老保险等。 政务公开

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