产品盘点计划.docxVIP

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产品盘点计划   存货盘点计划   1、存货盘点日期:XX年1月2日   2、存货盘点范围:自有产品、代理产品、原材料等所有库存   3、盘点人员:   北京公司仓库主管应会同公司存货会计进行盘点;   各子公司仓库保管员会同财务主管进行盘点;   各办事处仓库保管员会同办事处主管进行盘点;   4、盘点前的准备工作:   盘点前仓库保管员应将所有未作出入库手续的单据在用友系统中作处理;   仓库保管员需要对各种存货进行整理,摆放整齐;   盘点前,仓库保管员需要从用友系统中将截止XX年12月31日的库存数   量明细表导出,整理后填写《存货盘点表》;   盘点日仓库不办理存货的出入库手续,若销售部门提前办理相关出入库手   续;   仓库保管员需要将借机库的库存数量清单导出,整理后填写《借机清单》。   《借机清单》需要由借机人签字认可;   5、盘点的实施:   盘点从XX年1月2日早上上班开始;   《存货盘点表》由仓库保管员和存货会计各执一份;   由仓库保管员负责点数,由存货会计负责在《存货盘点表》上作记录;   盘点结束后,仓库保管员和存货会计需要相互在《存货盘点表》上签字;   6、盘点总结:   盘点结束后,仓库保管员应核对盘点差异,编制《盘点差异分析报告》;   各分公司及办事处仓库保管员需于XX年1月2日下班前向其隶属仓库主   管上报《存货盘点表》、《盘点差异分析报告》及由借机人签字确认的《借机确认单》;   各地仓库主管负责核对各分公司及办事处上报的《存货盘点表》和《借机   确认单》,确保与用友系统中XX年12月31日的存货期末库存量一致;   各地仓库主管应于XX年1月3日向集团公司存货会计或上海公司、广州   公司财务主管提交公司各部门以及各分公司和办事处的《存货盘点表》、《盘点差异分析报告》及由借机人签字确认的《借机确认单》;   集团公司存货会计或上海公司、广州公司财务主管根据用友系统库存数量,   核对《存货盘点表》、《盘点差异分析报告》及《借机确认单》,核对清楚后,于XX年1月4日将上述报表报送集团公司财务总监。   存货 盘点计划   一、盘点目的   为加强存货管理,保障存货的完整性、准确性,真实地反映存货的结存及利用状况,特制定本次盘点计划。   二、盘点时间、地点、人员安排   盘点人员包括供应链部、财务部、生产部。   请各部门组织相关人员参与盘点。   三、盘点范围   对各仓库所有产成品存货、原料、辅料、包装物、在产品,实行全面盘点。对需要报废的存货,经质检人员检查后单独存放,待报废处理审批手续办妥后进行处理。   四、盘点程序   盘点前:   1、由盘点工作组制定存货盘点计划:包括盘点的时间、参与人员、范围、程序。   2、存货盘点前的准备工作:   a)将外单位的存货和公司存货分开摆放,并挂标签区别,防止误搬外单位存货。b)仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理,对比进销存系统清单以及仓库台账清单,注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。c)整理仓库存货,将存货码放整齐,同类存货保持每层堆放数量一致,将纵深过多过高的存货分开摆放,以保证盘点人员每堆存货均可盘到。   d)与销售部门及采购部门人员协调,盘点日前一天下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统,并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号,   然后由供应链部从系统中引出存货清单,其中应通冷库的盘点表需要分库位标明。   e)打印盘点表,盘点表中应注明品名、规格、单位,并包含盘点表编号、盘点   日期、数量、盘点人、监盘人等信息。   3、原则上盘点当天存货不移动,即不发生出入库,如盘点当天由于经营需要发生出入库,在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放,将当天入库存货单独存放,并保留当天出入库原始凭证,待盘点后统一入账。   盘点中:   1、由各盘点组组长应按存货的类别确定盘点顺序,并确保搬移工作有序进行。   2、由盘点表到实物:根据存货盘点表中列举的存货,对选定的样本进行数量清点并记录在存货盘点表上,如有差异,需记录并后续跟进分析。   2、已超过保质期的盘点后另行堆放,待处理。   3、针对正常使用的存货的盘点过程中注意存货是否存在损毁及过期的情况,选取一定数量的存货进行开箱查验。   4、盘点时如发现盘点差异,需记录差异数量,待盘点完成后统一分析原因。   盘点后:   1、盘点完毕,盘点人和监盘人在盘点表上签字,盘点表复印后一式三份,由供   应链部门、财务部分别保管。   2、全部盘点完毕后,由盘点工作组编制存货盘点报告,将存货的实际盘存数量   和账面余额比对,列明差异数。   3、供应链部和财务部共同对差异进行分析,查找原因。   4、对盘点中发现的损坏、过期的存货列

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