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一、1-6月份财政预算执行情况1、财政收入今年经我区六届二次人代会批准的2005年财政收入全口径预算为10000万元,1-6月份全口径财政收入累计完成8468万元,为年度预算的85,同比增收2651万元,增长46,其中中央及省级收入,全年预算为4988万元,1-6月份累计完成4727万元,为年度预算的95,同比增收1702万元,增长56;地方收入,全年预算为5012万元,1-6月份累计完成3741万元,为年度预算的75,同比增收949万元,增长34,完成市政府责任状6900万元的54。 地方收入分项完成情况如下1增值税15地方分成部分预算为540万元,1-6月份累计完成562万元,为年度预算的104,同比增收236万元,增长72%。 2地税局征收的地方各税预算为3672万元,1-6月份累计完成2604万元,为年度预算的71。 3行政事业性收费、罚没收入及地方其他收入预算为800万元,1-6月份累计完成540万元,为年度预算的68,同比减收20万元,下降4。 主要是检察院罚没款上缴国库同比减少183万元。 4基金收入累计完成35万元,比上年同期增收13万元,增长60。 1-6月份财政收入全口径分级完成情况是两镇和牛心台办事处实际完成2293万元,为年度预算的113,同比增收1007万元,增长78;其中地方收入累计完成864万元,为预算的100,同比增收391万元,增长82;区本级1-6月份实际完成6175万元,为年度预算的78,同比增收1644万元,增长36,其中地方收入累计完成2877万元,为预算的69,同比增收558万元,增长24;1-6月份财政收入全口径分部门完成情况是国税局1-6月份税收收入累计完成3881万元,为年度预算的108,同比增收1547万元,增长66。 其中镇级收入进度较快,1-6月份已完成预算156。 主要是国税局强化重点税源企业、新办企业的税收征管,改进征管办法,提高征管质量,做到应收尽收。 地税局1一6月份税收累计完成4156万元,为年度预算74,同比增收1142万元,增长38。 主要是加大对非矿山资源税的清理力度;对房地产企业加强税收管理,实行月税月清;印花税改变征收管理方式,由原市局统一代征下放分局独立征收。 财政部门1-6月份累计完成431万元,为年度预算的54,同比减少收入38万元。 其中行政事业性收费收入同比增收145万元,各收费部门收入均有增长。 罚没收入同比减收182万元,主要是检察院的罚没款同比减少入库182万元。 2、财政支出本年度财政支出预算安排8500万元,预算执行中上级追加专项23万元,区本级追加专项285万元,合计支出指标8808万元,1-6月份财政累计支出4798万元,为支出指标的54。 总支出比上年同期增加支出1080万元,增长29,主要是农村税费改革增加支出301万元,农业专项支出增加120万元,调整工资增加支出150万元,住房公积金提高标准增加支出25万元,增加人员增加人员经费40万元,行政事业收费纳入预算管理增加支出160万元,购置车辆120万元,支付各种奖励增加支出60万元,公用经费实行全年包干分月拨付增加支出100万元。 分项完成情况如下1科技三项费用及科学事业费预算安排77万元,1-6月份累计支出1万元。 2农业、林业、水利支出,预算安排550万元,1-6月份实际支出328万元,完成预算的60,同比增加支出194万元,主要是专项支出增加120万元。 3文教卫生等事业预算安排3741万元,预算执行中上级追加专项20万元。 1-6月份实际支出1834万元,完成预算的49,同比增加支出453万元,增长33。 其中教育事业费同比增加支出293万元,主要是农村税费改革支出57万元,调整工资增加支出90万元,住房公积金提高标准、增加人员增加支出72万元,乡镇比上年同期增发工资70万元。 医疗卫生同比增加支出92万元,增长120。 主要是防疫站、妇幼站行政事业性收费纳入预算管理增加支出60万元,公费医疗同比增加支出29万元。 4行政管理费预算安排2050万元,预算执行中追加支出242万元。 1-6月份实际支出1637万元,完成预算的71,同比增加支出541万元,增长50。 主要是调整工资、提高住房公积金补贴标准增加支出60万元,购置车辆及办公设备130万元,经济责任兑现奖增加支出60万元,人大、政协会议费跨年支出13万元,离休干部医药费60万元,行政事业性收费纳入预算管理增加支出60万元;预算单位公用经费全年包干分月拨付增加支出100万元。 5检法司支出预算安排330万元,执行中追加支出指标43万元,1-6月份实际支出257万元,为支出指标的69,同比减少支出149万元
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