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完美帅出口号
篇一:出口货物明细单
篇二:出口退税报关单录入及申报流程
进出口退税报关单录入及申报流程
一、报关单录入
首先每月1日就得让报关员把上月的所有报关单原件复印给你,当你拿到报关单首先要看清楚报关单上面的资料是否完整、清晰;然后把报关单按照上面批准文号的先后顺序排列好(一般大公司一个月有几十到几百张报关单的,税局规定一定要按照那个顺序排列报关单)。检查好报关单后,进入系统,所属于期就填写当月(例如4月录入的3月的报关单,所属期就是201603)。进入系统后,首先以安全着想,先在“系统维护” →“系统数据备份”里面把上月的数据做好备份,备份完后点“向导”→“第一步” →“出口货物明细申报录入”进入后如下图所示:
点击“增加”然后把报关单按顺序一张一张录入(PS:有些报关单是有两条信息的,录入时候要细心点)
录入处理:
所属期:这个就是报关单当月的所属期序号:第一张单就写001,如此类推 计销日期:一般系统自动出来的所属期标识:系统自动出来的 进料登记册号:报关单上的备案号(进料加工才有)
出口报关单号:报关单条形码下面的号码+001(如果以张报关单有两条信息的话,第二条信息就号码+002,如此类推)
出口日期:报关单上的填制日期外汇核销单日期:报关单上的批准文号 代理证号:一般不用填写(代理报关除外) 单证不齐标志:B
出口商品代码:报关单上的商品编号 出口商品名称:不用录入,自动出来 计量单位:自动出来的(一般是KG) 出口数量:报关单上面的数量 原币代码:报关单上面显示美元就填USD;显示港元就HKD,如此类推
原币离岸价:报关单上面的金额
原币汇率:按网上中国人民银行当月第一个工作天汇率为准
(/retype/zoom/d4e2b6783169a4517623a314?pn=2x=0y=0raww=860rawh=460o=png_6_0_0_81_125_755_404__type=picaimh=md5sum=b9df7d56d923e01daf597b1f70c6901fsign=5c05045fd6zoom=png=8635-26638jpg=1731-1731” target=“_blank”点此查看
首先点下左边“0001”号单→“修改”
所属期:自动出来 序号:0001好单对应0001,如此类推 单证收齐标志:输入B后按回车 出口报关单号就自动出来。然后一直按回车,直到提示保存。 按上面的步骤一
张一张报关单做单证收齐,全部做好之后,检查左边“索引窗口”里面的单证收齐标志是否所有信息都有“B”的标志。如果都有就看看序号是否对应或者重复。检查无误后就按退出。
三、反馈信息读入
每月月初国税会通知去领取汇总表,汇总表里面有个U盘。里面有国税给我们的反馈信息,你查U盘进电脑,进入系统后,点“反馈信息处理” →“税务机关反馈信息读入”,读入完信息后就点“反馈信息处理” →“税务机关反馈信息处理”处理完后,检查是否读入。方法:“综合数据查询” →“免抵退基础数据查询(已审核)
”→“免抵退申报汇总表查询”进去后出现下面窗口:
检查索引窗口里面,手否有上月所属期的标志,例如本月所属期是201603,
如果数据读入成功的话,索引窗口里面必须要有201602的申报标志和审核标记。
四、生成明细数据
做完以上步骤后,点“向导”→“第五步”→“生成明细申报数据”,注意生成数据的路径那里必须要生成在U盘上面,文件名必须要“当月所属期+MX”如201603所属期的,文件名字一定要“201603MX”这样生成文件。生成好文件后,必须到报表打印系统里面打印此文件的数据,逐一核对信息跟报关单上面是否有误,如果没有错误就可以去税局预审,如果有错误就回到系统点“向导” →“第四步” →“撤销已申报数据” →“出口明细数据”,撤销好了就回到“第一步的出口明细申报录入里面修改错误的信息”修改好了再重新上面步骤生成明细数据到U盘,注意生成新的明细数据前必须把U盘里面旧的数据删除。生成核对后没有错误就多拿一个U盘,备份一份到另一个U盘里面,因为国税的电脑经常有毒,所以多带一个盘,免得一个中毒后,有要跑回公司重新做一次,哈哈!!细心对于会计来说非常重要的。
五、预审数据读入
每次预审回来的数据都必须要读入系统。步骤跟国税给我们的反馈信息读入一样,都是在系统里面的“反馈信息处理” →“税务机关反馈信息读入”读入完了就“税务机关反馈信息处理”。
六、模拟出具免税证明
一般进料加工企业才有免税证明,但我们也必须要做这步。点“
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