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- 2019-07-03 发布于江苏
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公司内部控制制度 总则
一、为了加强 *** 股份有限公司(以下简称 “公司 ”)内部控制制度建设,强
化企业管理, 健全自我约束机制, 促进现代企业制度的建设和完善, 保障公司经
营战略目标的实现,根据《公司法》 、《会计法》和其他相关的法律法规,制定本
制度。
二、内部控制是指公司董事会、 经理层及所有员工共同实施的, 为了保证各
项经济活动的效率和效果,确保财务报告的可靠性,保护资产的安全、完整,防
范、规避经营风险, 防止欺诈和舞弊, 确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行
等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、 管理方法与控制措施的
总称。
三、建立健全内部控制制度,应当达到以下目标:
1、建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构,形成科学的决策、
执行和监督机制,逐步实现权责明确、管理科学;
2、保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。
3、建立健全全面预算制度,形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人员
的预算控制机制;
4、保证所有业务活动均按照适当的授权进行,促使公司的经营管理活动协
调、有序、高效运行;
5、保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的授权,确保资产的安全和
完整并有效发挥作用,防止毁损、浪费、盗窃并降低减值损失;
6、保证所有的经济事项真实、完整地反映,使会计报告的编制符合《会计
法》和《企业会计制度》
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