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- 2019-05-03 发布于上海
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目 录
第一章 前 言1
1.1 研究背景和意义1
1.2 国内外相关的研究2
1.2.1 国外相关研究 2
1.2.2 国内相关研究 3
1.3 文章主要内容和框架3
第二章 内部审计概述5
2.1 国外内部审计产生与发展5
2.2 现代内部审计的发展6
2.3 内部审计的本质9
2.4 我国内部审计的局限性9
2.5 内部审计的独立性10
2.6 内部审计机构的设置10
2.6.1 英美模式下的内部审计组织安排 10
2.6.2 德日模式下的内部审计组织安排 11
2.6.3 我国的内部审计机构的设置 11
第三章 公司治理和内部审计的关系13
3.1 公司治理内涵13
3.2 从受托责任视角分析公司治理与内部审计的关系13
3.3 内部审计在公司治理中发挥作用的机制13
第四章 集团公司内部审计建立的环境16
4.1 集团公司的概念16
4.2 我国集团公司的特征16
4.3 我国集团公司的文化特征17
4.4 集团公司的受托责任特点17
4.5 集团公司治理的特点18
第五章 集团公司的治理型内部审计20
5.1 内部审计对集团公司治理环境的评估20
5.2 内部审计对集团的治理过程的作用22
5.3 内部审计对治理程序的审计26
第六章 内部审计在集团公司治理中的效用的实证研究28
6.1 理论分析和研究假设28
6.2 模型的构建29
6.2.1 样本和数据的选取
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