子公司财务检查报告
####集团公司 财务自查情况报告 ###: 根据###《关于进一步加强财务监管工作的通知》的要求,公司认真、全面地开展了进一步加强财务监管的相关工作和财务运行情况自查,对发现问题及不足之处进行整改完善。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下: 一、进一步加强财务监管工作的开展情况 公司对进一步加强财务监管工作高度重视,财务运行情况自查的开展,有组织、有计划、有步骤地进行,具体情况如下: 1、XX年8月26日,根据《通知》要求,下达了###集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》文件,对此次专项活动的前期工作做了相关部署。 2、XX年8月31日,召开各实体财务部门负责人会议,传达《通知》精神及要求,按《通知》要求对自查内容进行了书面安排,积极推进部署自查工作的进行。 3、XX年9月1日至9月30日,集团财务部和各分子公司财 会科展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动,并对自查活动的 开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交领导审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,依据相关法律法规要求,逐一落实整改。 二、进一步加强财务监管工作的具体实施情况 根据《通知》重申财务监管责任的要求,在下达的###集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》文件中,首先明确了财务监
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