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国有企业廉洁风险防控工作考核评价表
一级指标
二级指标
分值
评价指标
分项得分
评价得分
评分标准
优秀
良好
合格
不合格
一、
落实责任(10分)
1、
主体责任
4
1、党委每年至少召开一次专题会议研究部署廉洁风险防控工作。
1
4条全部达到(4分)
有1条未达到
(3分)
有2条未达到
(1分)
3条以上未达到
(0分)
2、制定廉洁风险防控工作计划并纳入党委、生产经营年度工作计划。
1
3、领导班子成员职责分工明确,分管工作落实到位。
1
4、廉洁风险防控工作列入领导班子、领导人员综合评价考核体系
1
2、
组织协调责任
3
1、纪检监察机构每年至少向党委汇报一次廉洁风险防控工作情况。
1
3条全部达到(3分)
有1条未达到
(2分)
有2条未达到
(1分)
3条均未达到
(0分)
2、纪检监察机构每年至少组织相关职能部门召开一次专题会议,落实廉洁风险防控工作任务。
1
3、纪检监察机构每年至少开展一次任务落实情况检查。
1
3、
部门落实责任
3
1、相关职能部门认真按照廉洁风险防控工作计划要求,做好本部门的任务分解,并责任到人。
1
3条全部达到(3分)
2条达到
(2分)
有1条未达到
(1分)
3条均未达到
(0分)
2、将廉洁风险防控工作任务完成情况纳入本部门日常工作考核。
1
3、对责任落实不到位的严格实行责任追究。
1
二、
工作推进(64分)
1、
廉洁风险教育
5
1、党委中心组每年至少安排一次强化廉洁风险意识的专题学习活动。
1
5条全部达到(5分)
有1条未达到
(4分)
有2条未达到
(3分)
有3条或以上未达到
(0分)
2、每年至少对重要敏感岗位人员进行一次廉洁风险专题教育。
1
3、每年至少开展一次典型案例警示教育活动。
1
4、结合企业实际,将廉洁风险意识教育与企业廉洁文化建设一体实施。
1
5、创新廉洁风险教育方式、方法。
1
2、
廉洁风险排查
13
1、全员参与查找率100%。
1
8条全部达到
(12分)
有2条未达到
(9分)
有4条未达到
(8分)
有5条或以上未达到
(5分)
2、确定岗位风险级别率100%。
1
3、查找制度缺陷率100%,制度缺陷整改率100%。
2
4、查找业务流程率100%
1
5、岗位风险级别、制度缺陷、业务流程漏洞等在风险排查工作完成后的30日内公开,公开率100%。
2
6、领导人员、重要敏感岗位人员对照岗位职责自查率100%,职能部门确认率100%。
2
7、领导人员、重要敏感岗位人员制定风险防范措施率100%。
2
8、领导人员、重要敏感岗位人员落实防范措施、承诺率均达100%。
2
3、
廉洁风险防范
30
1、风险排查工作完成后的30日内制定整改工作计划。
2
12条全部达到(28分)
每有一条未达到相应扣减
4条未达到依不同项酌情扣除相应分
5条均未达到
(0分)
2、针对制度缺陷,修订完善相关制度率100%。
2
3、针对业务流程漏洞,业务流程优化率100%。
2
4、建立内部监督联席会制度。
2
5、加强“三重一大”决策监督,“三重一大”事项上会率100%、会议记录资料完整详实。
4
6、资金运用规范安全,无违规使用资金及造成损失的问题。
2
7、物资采购、工程建设等招投标管理规范,无违规违纪违法行为。
4
8、严格执行供应商廉洁承诺、限制准入制度,无商业贿赂行为。
2
9、严格执行产权交易相关规定,无场外交易行为。
2
10、有效运用民主监督力量和形式,对职工普遍关注的领导人员职务消费、薪酬等实施有效监督。
2
11、廉洁从业专项监察有制度、有专班、有措施、有成效。
2
12、利用现代信息、科技手段,对资金、销售、质量检验等重要领域和关键环节实施有效监控。
4
4、
廉洁风险处置
16
1、建立领导人员、重要敏感岗位人员廉洁从业预警信息库。
4
5条全部达到
(14分)
依不同项酌情扣除相应分
依不同项酌情扣除相应分
3条未达到的低于10分
2、及时发现倾向性、苗头性问题,在15日内采取预防及处置措施。
2
3、每年对领导人员至少进行一次廉洁谈话。
2
4、针对信访举报、专项检查等发现的不廉洁迹象,15日内进行分类处置。
2
5、严肃查处违纪违法案件,有案不查的不得分。
6
三、
工作成效(26分)
满意度
1、职工群众对企业反腐倡廉工作成效满意度达90%以上。
5
每项酌情给分
每项酌情给分
每项酌情给分
每项酌情给分
2、职工群众对领导人员廉洁从业满意度达90%以上。
5
3、信访举报数量呈下降趋势。
5
4、企业领导人员违纪违法率呈下降趋势。
5
5、企业完成上级下达的生产经营指标,无重大不稳定事件发生。
6
总评得分
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