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蓝田县广播电视台2019年预算情况说明
一、主要职责及机构设置
(一)主要职责
1、宣传党的基本路线、方针、政策,贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策;组织广播影视宣传,坚持正确的舆论导向,关注民生民情,加强舆论监督,加大对外宣传力度,提升蓝田县的影响力和美誉度;负责广播电视节目的终审和播出。
2、贯彻执行国家广播影视事业管理的法律、法规、事业发展规划以及国家广播影视技术政策和标准;统一管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备;加强安全防范工作,确保广播电视安全播出。
? 3、履行县级广播影视管理职能,管理各频道、频率等工作,管理广播电视节目的传输工作;负责制定和组织实施“广播电视村村通、户户通”等广播电视发展规划与广播影视产业发展规划;使用并管理县级广播电视频率频道资源;负责广电媒体广告经营管理,增强广播电视台经济实力和综合竞争力。
4、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
单位性质为全额事业单位,经费形式为全额财政拨款,内设办公室、采编中心、广播节目部、三农节目部、事业技术科、户户通办公室、发射台七个科室。
二、2019年部门主要工作任务
1、强化舆论导向。继续坚持《蓝田新闻》日播制,周
末开设《一周新闻回顾》。
2、按照县委县政府要求,继续开播《今日关注》节目,
加大新闻监督力度,成为作风转变、效能提升的有力抓手。
3、落实广电总局《关于进一步加快发展广播电视媒体与
新兴媒体融合发展的意见》精神,继续推进手机台和融媒体中心建设。
4、办活三农频道,要着眼于本县资源,关注民生,加大本
县新闻的报道力度,强化节目的编排布局,做好联办节目
5、做好广播新闻宣传,及时报道社会新闻,服务全县大
局。
6、加快事业建设,推进广播和电视设备升级。
7、加强安全播出,坚持重要岗位24小时值班制度,实现全年安全播出零事故,
8、强化队伍建设,深化各项管理制度改革,持续推进作风建设活动。
9、加强业务培训,组织多形式的业务培训,提高骨干队伍的业务素质和技术能力。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级预算,无下属单位,无二级预算单位。
四、部门人员情况
截止2018年底,本部门人员编制33人,实有人员40人,其中行政3人,事业37人,退休人员19人。
五、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备4套,2019年部门预算无车辆及20万元以上设备购置安排。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款3340752元,无政府性基金预算拨款。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
广播电视台2019年预算收入3340752元,其中一般公共预算拨款收入3340752元, 2019年本部门预算收入较2018年增加了636282.33元,主要是因为增加了在编人员养老保险和绩效增量预算收入,其中养老保险预算收入394098元,绩效增量预算收入248853元。
2019年本部门预算支出3340752元,其中一般公共预算拨款支出3340752元,2019年本部门预算支出较2018年增加636282.33元,主要是因为增加了在编人员养老保险和绩效增量预算支出,其中养老保险预算支出394098元,绩效增量预算支出248853元。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入3340752元,其中一般公共预算拨款收入3340752元,2019年本部门财政拨款收入较2018年增加636282.33元,主要是因为增加了在编人员养老保险和绩效增量财政拨款收入,其中养老保险财政拨款收入394098元,绩效增量财政拨款收入248853元。
2019年本部门财政拨款支出3340752元,其中一般公共预算拨款支出3340752元,2019年本部门财政拨款支出较2018年增加636282.33元,主要是因为增加了在编人员养老保险和绩效增量财政拨款支出,其中养老保险财政拨款支出394098元,绩效增量财政拨款支出248853元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出3340752元,较2018年增加636282.33元,主要是因为增加了在编人员养老保险和绩效增量财政拨款预算拨款,其中养老保险预算拨款394098元,绩效增量预算拨款248853元。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出3340752元,其中:
(1)、广播(2070804)2946654元,较上年增加了242184.33元,主要是因为增加了在编人员绩效增量支出。
(2)、机关事业单位基本养老保险费支
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