- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
ISO14001环境管理体系
认证工作计划书
西安恒基包装有限责任公司
2016年
实施工作计划表
阶 段
工作内容
工作细则
时间安排
1、准备、动员及培训阶段
组建体系管理工作班组
培训策划、工作计划策划
ISO14001标准的讲解
环境因素识别评价方法指导
由公司最高管理者任命环境管理委员会主任委员和常务委员
组建工作推行小组,确定各部门环境管理体系主要负责人员
组织培训,传达相关知识
2016年1月
2、
初始评审
整理建立体系所需资料要求
提供收集法律法规的途径及评价方法
组织环境因素的识别和评价
收集体系相关资料,包括:
① 收集、梳理现有各类管理制度,形成公司《环境管理相关文件及资料》
② 收集公司适用的环境法律和标准,形成环境相关《环境相关标准及法规清单》
在收集资料基础上,各部门进行环境因素识别、汇总和分析,并初步判断重要环境因素
综合部门组织评价重要环境因素,并作汇总形成《重大环境因素控制清单》
2016年1-6月
3、管理体系策划与文件编制
1、方针、目标、指标、方案的策划
根据重要环境因素,牵头部门组织制定方针、目标、环境目标指标方案,形成《环境方针、目标、指标管理方案登录表》。
环境管理体系文件正式颁布,必要时可开展培训
2016年1-6月
3、管理体系策划与文件编制
2、编写体系文件、完善现有管理文件
对体系中的职责进行分配
销售部门:产品本身的环境因素和使用过程中可能产生的环境因素的识别;
资材部门:相关方环境因素识别;
生产部门:完善各类规程、环境运行和监督制度;完善现场管理、标识、环保设备和监测设备台帐、运行记录,制订节能减排方案,环境因素识别;
品管:完善检验规程、建立检验和监测设备台帐,建立送检计划,环境因素识别;
综合部:完善各类制度和人力资源的配置,汇总环境因素识别评价表和法律法规清单表;各类环境管理体系文件、记录的整理、汇总工作。
各部门结合确定的环境管理职责,依据现有体系和相关制度、规范,以及环境管理运行情况,作初步修改体系文件。文件主要包括:程序文件和相关作业文件;必要时,增加或修订相关制度和操作规程(作业指导书)
2016年1月至
2016年6月
3、文件审核、发布
体系文件审阅,按要求对体系文件进行修订,把好质量关
装订印刷,由总经理签发后,颁布实施
4、体系试运行阶段
策划体系运行的动员
体系运行阶段的培训
指导体系的运行
提出管理和硬件改造要求
解决体系运行中出现的问题
体系运行动员大会
各部门分层次对员工进行培训
按体系规定实施现场管理
层层落实目标、指标和管理方案,并定期进行检查
按标准要求做好记录
进行日常监督检查
对运行过程发现及时进行整改,整改有困难的先给予记录,上报负责人
2016年1月至
2016年12月
5、审核员培训
内审、管理评审培训
组织内审员培训,及时下发通知
培训会务安排:联系专业机构进行培训等
培训后组织内审员考试,考试通过后颁发内审员证书
2016年9月
6、内部审核
内审策划、筹备
现场指导内审
按正式审核要求实施模拟审核
组织内部审核班组,指定审核组长
内审组编制内审所需的方案、计划和检查表等记录表格
内审员按要求进行内部审核,做好记录
内部审核后,内审员做好不符合的追踪
所有不符合整改后,形成内审报告
各项目的资料准备,如:过程绩效/持续改进/重要环境因素控制情况/年度管理目标指标和方案/相关方抱怨/外部失效事件影响/交付服务等
2016年10月
内审整改
责任部门对本部门的不符合项采取纠正/预防措施
内审组对纠正和预防措施进行追踪和验证
2016年11月
7、管理评审
1、各部门总结
2、开展管理评审
1、各部门对体系策划、运行情况进行总结,提出存在问题和建议
2、体系主管部门编制管理评审相关表格
3、总经理主持开展管理评审会议,相关人员做好会务和记录工作
4、形成管理评审报告
2016年11月
8、外部审核、持续改进
迎接外审准备
提交程序文件、作业文件给认证机构审查
第三方认证机构到现场进行评审
纠正现场审核发现的不合格,并将措施答复认证机构
将审核资料提交认证机构审查,通过发出证书
管理者代表负责管理体系的维持与改进
认证机构每半年/一年对管理体系进行跟踪审核
2016年11月下旬完成第一阶段外审
2016年12月初完成第二阶段外审
制定: 审核: 批准:
文档评论(0)