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- 2019-06-10 发布于江西
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订单评审管理流程
订单评审管理流程
文件代码:
拟制:
发布日期:
审核:
版本:B0
页次: 1/5
批准:
文件修(制)订履历一览表
N0.
版
次
《管理文件审查单》
编号
发布日期
修(制)订说明
拟制
审核
批准
备注
1
2
A4
B0
-
070117001
-
文件代码由11.2改为11.1。
文件版本上升为B0。
文件格式更改。
全文内容更改。
文件发放范围及份数(在“( )”中打“√”表示需分发的单位,在 “[ ]”中填写该单位发放文件份数):
(√) 总裁办[ 1 ]
( ) 管理者代表[ ]
(√) 研发项目中心[ 1 ]
(√) 营销中心[ 1 ]
(√) 品质中心[ 1 ]
(√) 电池事业部(制造部)[ 1 ]
(√) 电池事业部(PMC)[ 1 ]
(√) 物流中心(采购)[ 1 ]
(√) 物流中心(仓库)[ 1 ]
( ) 信息中心[ ]
(√) 财务中心[ 1 ]
( ) 人力资源中心[ ]
( ) 蓝牙事业部[ ]
( ) 精密模具事业部[ ]
( ) 精密塑胶事业部[ ]
( ) 其他: [ ]
文控员
备注
唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。
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