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武汉梁子湖水产品加工有限公司 仓储管理文件
文件名称:成品仓储管理制度
文件编号:CC/SMP02A/0
第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页
武汉梁子湖水产品加工有限公司 仓储管理文件
文件名称:成品仓储管理制度
文件编号:CC/SMP02A/0
生效日期:
编制:
审核:
批准:
第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页
1 目的
规范成品管理。
2 范围
成品入库验收、出库验发、储存
3 职责
3.1仓库管理员对本执行制度实施负责。
3.2财务部、品管部对本制度的执行情况进行监督检查。
4 内容
4.1成品入库验收
4.1.1成品库管理员凭车间填写的“成品入库单”办理成品入库接收手续。
4.1.2成品入库单内容包括:产品名称、规格、生产日期、生产批号、入库日期、入库数量(KG)、入库件数、入库人、接收人等。
4.1.3成品库管理员收货时,应对待入库的成品进行包装和数量检查,主要内容如下:
4.1.3.1检查成品外包装是否件件清洁完好无损,封箱是否牢固,零头箱是否有标示。
4.1.3.2检查是否有本批由品管部签发的合格“产品检验报告单”。
4.1.3.3逐件检查核对成品入库单、产品检验报告单与成品实物,产品名称、规格、生产日期、生产批号、保质期、入库数量、包装是否一致,字迹是否清楚无误。不得混入其他产品或同一品种的不同规格,不同批号的成品。
4.1.4包装和数量检验合格后,管理员在“成品入库单”上签名;若有一项不符合要求,管理员有权拒收;并报告品管部处理。
4.1.5验收合格的成品按批码放,填写成品批货卡,并放置在该批成品存放处。
4.1.6成品入库后,管理员应及时填写成品入库验收记录,登记成品分类帐。
4.1.7对处于待验状态还未取得同批合格“产品检验报告单”的成品,车间又需寄存入成品库的成品,放置在成品库待验区并挂上黄色待验牌,或用黄色绳围栏并挂上黄色待验牌,并且不得出库。管理员在收到该批产品检验报告单后,通知车间办理成品入库手续。核对产品名称、规格、生产日期/生产批号、数量等无误后,取下黄色待验牌,换挂绿色合格状态标示牌。
4.1.8成品入库与出库不得同时进行。
4.1.9不合格成品不得出库,并放置在不合格区,挂红色不合格状态标识牌,待处理。
4.2成品出库验发
4.2.1出库验发是指产品出库前进行检查与质量核对,以保证其品种、规格、生产日期/生产批号、数量准确无误、质量正常,包装符合要求,保证不合格产品不出厂。
4.2.2出库发货原则
4.2.2.1无产品检验报告单的成品(未挂绿色合格状态标示牌),管理员不得发货。
4.2.2.2销售部填写发货单交于财务部打印四联销售单,销售部主管和客户在单据上签名,管理员凭此单据发货,并签名。第四联交于客户出门。
4.2.2.3成品按“先进先出”的原则发货。
4.2.3出库复核
4.2.3.1成品出库必须经过复核。
4.2.3.2成品库管理员根据销售单备货。备货前,应先检查产品有无异常情况,包装是否完好,无误后方可备货。将待出库的产品按客户、产品品种、生产日期/生产批号有序堆放于发货区,并在销售单及成品批货卡上记清出库产品的生产日期/生产批号及数量(多批号时应写清楚各批号的数量)。
4.2.3.3复核员根据销售单复核,与准备发出的实物逐项进行核对,按客户依次核对待发产品名称、规格、生产日期/生产批号、数量、保质期等是否相符,整件产品包装是否完好,如有零头产品要仔细检查。一切检查无误,复核员在销售单上签名后,准予出库。
4.2.3.4提货人也应同时逐渐清点出库产品,无误后在销售单上签名。
4.2.3.5发、提货双方人员应认真检查,仔细核对,不得错发、漏发。
4.2.4产品出库后,管理员应及时销卡、销账,成品批货卡项目填全,购货单位必须填写全称,以便质量追踪。同时清点结存产品,随时做到账、卡、物相符;成品进出库台账、卡记录保存五年。
4.2.5对发货时发现有问题的产品,比如包装破损、封口不牢、封条严重损坏、包装内有异常响动,包装标识模糊不清或脱落,已超
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