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外审整改方案
篇一:外审整改措施 措 施 针对此次质量认证审查出现的问题,分析其原因,首先是日常员工意识淡薄,标准不明确,检查不细致所致,对于以上情况,特定措施如下: 1、 组织员工及各管理人员进行培训,明确标准严格按9000认证质量标准培训到位。 2、 设定专人专管,由指定人员专职负责,生鲜区预包装食品的检查。 3、 将超市内预包装食品进行逐一排查,将标签不符合要求的,一是:全部更换,二是:无法更换的进行撤柜处理。 避免今后此类现象的再次发生。 *** 篇二:外审整改计划表 20XX年风险评估外审问题整改计划表(管理单元) 1 2 3 4 5 篇三:质量体系外审中发现问题的整改要求 质量体系复审中发现问题的整改要求 各部门: 现将质量体系外审中发现的问题及整改要求发给各位,请按照要求进行整改。并举一反三,自行查找自己部门中不符合质量体系要求的内容。确确实实使质量体系起到持续改进的目的。 各部门于8月31号前,将整改内容按要求填入质量部下发的《不符合项纠正表》中,发给质量部。质量部将根据各部门《不符合项纠正措施表》的内容评价整改的措施是否到位及落实整改结果。 本次整改的目的是:进一步强化质量体系执行力度,保证质量体系确实起到持续改进增强企业竞争力的作用。希望各部门认真做好。 另:质量部按手册要求统一全公司所用各种表格的格式及编号。请各部门协助。 一、 外审开出的不符合项 1、 项目编号为YF的8-12微米增透产品,未提供编制了质量计划的证据。 上述事实不符合GB/T19001-20XX标准7.1条款关于“组织应策划和开发产品实 现所需的过程。策划的输出形式应适于组织的运作方式”的要求,也不符合本公司《质量手册》7.1.4.4条款的相关规定。 整改责任单位:技术部 2、管理评审输入未提供对上次管评改进建议落实情况及20XX年外审开出不符合项 所采取措施跟踪情况的信息。 上述事实不符合GB/T19001-20XX标准5.6a)e)条款关于“管理评审的输入应包 括:审核结果;以往管理评审的跟踪措施”的要求,也不符合本公司《质量手册》5.6条款的相关规定。 整改责任单位:质管部 二、 外审中发现的不符合质量体系要求的其他整改的内容 1、《顾客满意度调查表》中,顾客表达了对产品质量问题的意见。同时顾客通过电话等形式对产品质量也提出过意见,相关部门在会议上提出,但并未得到闭环。 上述事实不符合本公司《质量手册》8.2.1.4.8条款关于对顾客的意见实施改进 并跟踪检查的要求。 整改部门:市场部、质管部 2、相关单位没有按照设备的维修保养计划进行镀膜机的二保维护。 上述事实不符合本公司《质量手册》6.3.4.7.d)的相关规定。 整改部门:综合管理部 3、监视和测量设备标识过期或没有标识 上述事实不符合本公司《质量手册》7.6.4.6款相关规定。 整改部门:质管部 4、公司使用的部分检验标准为过期标准。没能及时更改使用新标准。 上述事实不符合本公司《质量手册》8.2.4.3.1款相关规定。 整改部门:质量部 编制: 审核: 批准
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