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仓库物资出入库管理规定
范围
适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。
目的
为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。
原则
3.1 实物原则。
3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门
或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
3.1.2 保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。
3.2 实事求是原则。
3.2.1 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。
3.2.1.2 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3.2.1.3 与要求不符合的采购物资,涂改无效。
3.3 仓库不准凭借条发放任何物资。
3.4 以旧换新的物资一律交旧领新。
管理规定
4.1 入库
4.1.1 物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装)
4.1.1.1 入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第
一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用,第三联由仓库记账用,第四联月末送交财务。
4.1.1.2 入库单由仓库管理人员填写。 保管员根据过磅计量单、 采购通知单、 验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额
(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额) ,入库单由采购员,仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3 外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,发票经董事长或总经理签字后,使用部
门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。
4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。
4.1.2 产成品入库
4.1.2.1 产成品入库单共三联: 第一联: 保管记账联、 第二联: 车间统计联、 第三联: 会计联。
第一联由保管记账用,第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送 财务部。
4.1.2.2 成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量,
规格、级别进行计量确认,由保管员打产成品入库单,
入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。
4.2 出库
4.2.1 物资出库
4.2.1.1 出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部
门保存,第二联月末交财务部,第三联由保管员记账用。
4.2.1.2 生产部门领用时, 保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料, 出库单填写内容包
括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单须由领用人及部门主要负责人签字。
4.2.1.3 后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品,出库单由领用人签字,超出定额的领用需总经理签字。
4.2.1.4 设备科领用材料时,出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大
修费用项目章,出库单(领料清单)必须由总经理签批,且技改项目及大修费用的预算审批
表需在财务部备案。
(注:一次领用材料较多时,可用领料清单代替出库单,领料清单一式三份,自存、仓库、
财务各一份。)
4.2.1.5 M 车间领用的高压阀门及配件须交旧换新,出库单必须由生产副总签批。 (见 2012
年原材料、费用消耗标准 5.2 )
4.2.1.6 工具类、电脑及配件、 打印机及配件须交旧换新, 出库单由车间主任或部门经理签字。
4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时,出库单上须标注使用部门并加盖项目章,并由生
产副总签批。
4.2.1.8 非生产用固定资产采购时,
请购单上需董事长签字, 发票及付款由总经理签字,
领用
时出库单上由领用人签字。
4.2.2 工具借用
4.2.2.1 需严格按照 “工具领用表 ”来发工具,并填写
“借用单 ”进行作业。
4.2.2.2 “借用单 ”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。
4.2.2.3 工具归还时仓库管理人员需要在
“工具领用表 ”上签名确认。
4.3.3
成品出库
4.3.3.1
出库单由财务部开具,每月
1
日起按开具时间在出库单右上角编写流水号。
4.3.3.2
出库单四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。
4.3.3.3
第一联存根由财务统计销售用,
第二联财务由门卫对货物放行用、
第三联仓库由仓库
保管员发货用,第四联记账由销售部统计用。
4.3.3.4
出库单上应填写产品名称、规格、
数量及备货单号,并由开票人、
销售部人员在
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