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一、原材料采购控制制度
(一)原材料的控制
1、产品采购有供应科统一管理
2、供应科根据生产科的需求提出相应的用料计划,结合库存原
料情况,根据公司规定标准采购所需原辅助材料。
3、产品采购要建立明晰的客户档案和明细的供应台账。每种原
材料要建有明细的采购合同,并统一入档管理。对于农药的原材料,
必须采购其具有生产许可证或生产批准证书,	以及农药登记证的厂家
的产品。同时要求供方提供相应的资质证书和产品登记、	批准或生产
许可证。对于危险化学品的原料还应提供危险化学品安全许可证和危
险包装证书复印件存档保存。
4、原材料供应必须保持	2-3 家供应商,做到货比三家。根据质
量优先,价格其次的原则做好采购工作。供应科在报送用款计划时,
应付供方书面评价报告	。
5、所有原材料进场必须经质检科验收合格后方可入库。供应科
要经常和技术科、质检科、 财务科结合,对每种原材料的供应搞好供
应评价。
6、供应科严守本公司的制度,严禁徇私舞弊,弄虚作假,以权
谋私。
(二)供应商选择评定和管理规定
1、	适用范围
适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
2、	权责
2.1 、质检科、采购人员对供应商的考核与评价
2.2 、总经理负责供应商的批准。
3、工作内容
3.1 供应商的联络与初步评价。
3.1.1  由采购人员根据公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集多
方面的资料,如质量、服务、交货期、价格等作为筛选依据。
3.1.2  采购人员在对原材料供应商进行初步评价时,需要求供应商提
供相关资质证明文件,如:营业执照、税务登记证、产品登记证、生
产许可证、体系认证书等。
3.2 样品需求及供应商送样
3.2.1  如公司有样品需求,采购人员需对样品提出详细的技术质量要
求,如品名、规格包装方式等。按照要求与多个供应商索要,公司质
检科检验合格后再进行筛选。
3.3 合格供应商名单
3.3.1  在《供方评定记录表》评价完成后,技术质检科将符合条件的
供应商列入《合格供方名录》 ,交总经理批准。
3.3.2  原则上一种原料,需两家或两家以上的合格供应商,以供采购
时选择。
3.3.3 《合格供方名录》在每次的供应商考核结果得出后修订,删除
不合格供应商,修订后的《合格供方名录》由总经理批准生效。
3.4 供应商的考核
3.4.1  考核对象:列入《合格供方名录》内的所有供应商。
3.4.2	考核方法:对供应商实行分级制度,分三级,	A 级为优秀供应
商, B级为优良供应商, C级为不合格供应商。
3.4.3  考核结果的处理
1)考核结果在  A 级的供应商,优先采购。
2)考核结果在 B 级的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交, 供应评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
3)考核结果在 C 级的供应商,需从《合格供方名录》中删除,并终止对其采购。
二、工艺设备管理制度
(一)工艺管理制度和考核办法
1、目的
为加强工艺管理工作, 保证公司各单位工艺技术的有效控制, 特制订本管理制度和考核办法。
2、适用范围
本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。
3、职责范围
技术科是工艺技术控制的归口管理单位, 负责正常的工艺管理工作,组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督与考核工
作。
4、规定内容
4.1 正常生产的工艺管理
4.1.1 各生产单位必须严格按工艺操作规程执行,并如实填写原始记
录。
4.1.2 为确保工艺指标的严格执行,生产单位要对工艺指标情况进行
巡回检查,并做好记录。
4.1.3 技术科组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡查,每周检
2 至 3 个工段,每月对公司各生产部门进行汇总, 对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。
4.2 工艺变更的管理
4.2.1 通过技术改造后,工艺需要变动的,生产单位应重新编制或修
订工艺文件,并报技术科。
4.2.2 技术科根据实际情况逐项进行落实审核,必要时有关人员评审
确定,组织对修改的内容进行会签,报总经理或副总经理批准。
4.2.3 工艺控制指标一经确定,各单位必须严格执行,如因某种情况
工艺指标需进行变更, 应及时书面申报技术科。 经总经理或副总经理
批准,适用一个月合格后,拿出适用报告,再按审批程序办理执行。
4.3 关键工序的确定及工艺指标的管理
4.3.1 产品生产工艺确定后,技术科应依据关键工序的确定原则,组
织生产车间对关键工序进行确定。
4.3.2 关键工序确定后,由生产车间对关键工序以质量控制点的方式
进行标识。
4.3.3 关键工序确定、标识后,技术科到现场进行检查核实。
4.3.4 关键工序指标的执行情况必须有记录,技术科每月抽检覆盖率
100%,一般工序工
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