原材料采购制度.docxVIP

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一、原材料采购控制制度 (一)原材料的控制 1、产品采购有供应科统一管理 2、供应科根据生产科的需求提出相应的用料计划,结合库存原 料情况,根据公司规定标准采购所需原辅助材料。 3、产品采购要建立明晰的客户档案和明细的供应台账。每种原 材料要建有明细的采购合同,并统一入档管理。对于农药的原材料, 必须采购其具有生产许可证或生产批准证书, 以及农药登记证的厂家 的产品。同时要求供方提供相应的资质证书和产品登记、 批准或生产 许可证。对于危险化学品的原料还应提供危险化学品安全许可证和危 险包装证书复印件存档保存。 4、原材料供应必须保持 2-3 家供应商,做到货比三家。根据质 量优先,价格其次的原则做好采购工作。供应科在报送用款计划时, 应付供方书面评价报告 。 5、所有原材料进场必须经质检科验收合格后方可入库。供应科 要经常和技术科、质检科、 财务科结合,对每种原材料的供应搞好供 应评价。 6、供应科严守本公司的制度,严禁徇私舞弊,弄虚作假,以权 谋私。 (二)供应商选择评定和管理规定 1、 适用范围 适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 2、 权责 2.1 、质检科、采购人员对供应商的考核与评价 2.2 、总经理负责供应商的批准。 3、工作内容 3.1 供应商的联络与初步评价。 3.1.1 由采购人员根据公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集多 方面的资料,如质量、服务、交货期、价格等作为筛选依据。 3.1.2 采购人员在对原材料供应商进行初步评价时,需要求供应商提 供相关资质证明文件,如:营业执照、税务登记证、产品登记证、生 产许可证、体系认证书等。 3.2 样品需求及供应商送样 3.2.1 如公司有样品需求,采购人员需对样品提出详细的技术质量要 求,如品名、规格包装方式等。按照要求与多个供应商索要,公司质 检科检验合格后再进行筛选。 3.3 合格供应商名单 3.3.1 在《供方评定记录表》评价完成后,技术质检科将符合条件的 供应商列入《合格供方名录》 ,交总经理批准。 3.3.2 原则上一种原料,需两家或两家以上的合格供应商,以供采购 时选择。 3.3.3 《合格供方名录》在每次的供应商考核结果得出后修订,删除 不合格供应商,修订后的《合格供方名录》由总经理批准生效。 3.4 供应商的考核 3.4.1 考核对象:列入《合格供方名录》内的所有供应商。 3.4.2 考核方法:对供应商实行分级制度,分三级, A 级为优秀供应 商, B级为优良供应商, C级为不合格供应商。 3.4.3 考核结果的处理 1)考核结果在 A 级的供应商,优先采购。 2)考核结果在 B 级的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交, 供应评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。 3)考核结果在 C 级的供应商,需从《合格供方名录》中删除,并终止对其采购。 二、工艺设备管理制度 (一)工艺管理制度和考核办法 1、目的 为加强工艺管理工作, 保证公司各单位工艺技术的有效控制, 特制订本管理制度和考核办法。 2、适用范围 本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。 3、职责范围 技术科是工艺技术控制的归口管理单位, 负责正常的工艺管理工作,组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督与考核工 作。 4、规定内容 4.1 正常生产的工艺管理 4.1.1 各生产单位必须严格按工艺操作规程执行,并如实填写原始记 录。 4.1.2 为确保工艺指标的严格执行,生产单位要对工艺指标情况进行 巡回检查,并做好记录。 4.1.3 技术科组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡查,每周检 2 至 3 个工段,每月对公司各生产部门进行汇总, 对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。 4.2 工艺变更的管理 4.2.1 通过技术改造后,工艺需要变动的,生产单位应重新编制或修 订工艺文件,并报技术科。 4.2.2 技术科根据实际情况逐项进行落实审核,必要时有关人员评审 确定,组织对修改的内容进行会签,报总经理或副总经理批准。 4.2.3 工艺控制指标一经确定,各单位必须严格执行,如因某种情况 工艺指标需进行变更, 应及时书面申报技术科。 经总经理或副总经理 批准,适用一个月合格后,拿出适用报告,再按审批程序办理执行。 4.3 关键工序的确定及工艺指标的管理 4.3.1 产品生产工艺确定后,技术科应依据关键工序的确定原则,组 织生产车间对关键工序进行确定。 4.3.2 关键工序确定后,由生产车间对关键工序以质量控制点的方式 进行标识。 4.3.3 关键工序确定、标识后,技术科到现场进行检查核实。 4.3.4 关键工序指标的执行情况必须有记录,技术科每月抽检覆盖率 100%,一般工序工

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