工程材料采购管理制度.docxVIP

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工程采购管理办法 一、 1、为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办 法。 2、工程部,项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任,及时处 理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均 执行本办法。 二、 1、各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差 不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立 供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目中标后,项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表,并编 制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月计 划”以及 10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制,月度不超 4次,特殊情况除外。 1 ④项目部要提前 10天送交采购计划表到工程部。 2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到 货日期,并考虑实际情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行 询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式(或邮件) 向总经理反馈,以便及时调整计划。 3、采购金额达 1千元以上,必须签订采购合同,经盖章后视为有效合 同,可执行合同,经办人负责跟进,督促供应商按期到货。 4、国外现场借支采购的材料, 应向公司提出书面申请, 经总经理审批。 并向财务部提供采购发票。 四、 1、签订采购合同时,合同中注明各方经办人姓名、联系电话。 2、合同预付款不得超过合同总价的 20%,采购合同总价超过 100,000.00 元以上的必须在合同中约定 5%质保金。 3、申请盖章必须由供应商先盖章后,再填制盖章申请表。 4、采购合同一式三份,供应商、工程部、财务部各执一份。 五、 1、工程部应于每月 25日前向财务部提供下月资金计划表。 2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。 3、付款需填制付款通知书, 注明合同金额、 已付金额、本次申请金额, 由分管领导签字审批。 六、 2 1、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、 品牌。 2、不合格材料,严禁办理收货手续 ,一经发现处以材料金额 2倍以上。 3、采购人员对进场不合格材料,达不到采购计划质量的或发错货的, 应及时与供应商联系,组织退货,查明原因,对供应商故意行为,要 停止其后一切经营往来,列入黑名单。 七、 1、对已超过成本预算的采购,有现场指令单的应及时递交给财务部。 2、对已超过成本预算的采购,没有现场指令单的,项目部应出具书面 报告,报总经理审核。 二○一五年十一月三十日 3

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