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- 2020-01-26 发布于浙江
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6.5.10 投资项目内部审计实施办法
投资项目内部审计是企业防范投资决策风险、规范投资行为、提高投资收益的重要举措。企业应针对投资项目执行全过程的各项审计工作给出操作规范,以指引本企业投资项目内部审计工作合理、有效地开展。
下面是某公司制定的投资项目内部审计实施办法,供读者参考。
投资项目内部审计实施办法
第1章 总则
第1条 目的
为加强对公司投资项目的审计监督,规范投资项目的执行,提高公司投资效益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计准则》的规定,结合公司实际情况,特制定本办法。
第2条 适用范围
本办法适用于公司所有投资项目的内部审计工作。
第3条 内部审计的基本原则
1. 合法性原则。
2. 独立性原则。
3. 客观公正原则。
4. 保守秘密原则。
5. 审、帮、促相结合原则。
第4条 内部审计依据
1. 国家有关法律法规和财经政策。
2. 公司的经营方针、计划、目标。
3. 公司制定的制度和流程。
4. 其他相关标准。
第2章 审计组织结构设计与职权
第5条 公司审计部负责对投资项目开展内部审计工作。审计部由公司董事会审计委员会或董事会授权的分管负责人领导,负责向董事会审计委员会或董事会授权的分管负责人报告工作。
第6条 审计部应针对投资项目的特点配备与需承担的审计任务相匹配的人员,在对重大投资项目开展审计或内部审计力量不
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